国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-06-20 10:38

收到款的時候,借:銀行存款  貸:其他應(yīng)付款—XX人,支付給員工時,借:其他應(yīng)付款—XX人  貸:銀行存款

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
收到款的時候,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款—XX人,支付給員工時,借:其他應(yīng)付款—XX人 貸:銀行存款
2018-06-20 10:38:16
你好 借主營業(yè)務(wù)成本-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤貸主營業(yè)務(wù)成本-工資
2020-04-10 09:32:43
會計分錄是將事項記錄在賬簿上,以便對財務(wù)狀況進行記錄和分析。報銷員工醫(yī)療費的會計分錄如下: 1)借:員工醫(yī)療費用(應(yīng)付賬款) xx元 2)貸:現(xiàn)金/銀行存款 xx元 此外,還需要另外記錄相關(guān)的稅收,如報銷員工醫(yī)療費用可能會被視為員工之間的支出,因此可能需要繳納個人所得稅。
2023-02-20 17:41:29
你好!收據(jù)不可以,應(yīng)該收正規(guī)的醫(yī)院繳費發(fā)票,你們單位承擔(dān)的話就在福利費科目下核算
2016-03-31 09:14:48
借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目
2016-10-22 10:01:31
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...