
老師,做賬時把福利費作為工會經(jīng)費的計提基數(shù)了,在企業(yè)所得稅匯算時工資,是該含已計提工會經(jīng)費的福利費呢,還是不含,如果不含的話,那么實際交的工會經(jīng)費就超了,通過現(xiàn)金發(fā)放的中秋過節(jié)費沒用申報個人所得稅,但已計入管理費用——工資,企業(yè)所得稅時,是否計入工資薪酬那張表上的工資?
答: 你好,應(yīng)該不含的,只要工資有工會經(jīng)費的說法
幫我算一下,40萬的工程款,(個人所得稅1% 增值稅11% 企業(yè)所得稅2.5% 管理費用1%-1.5% 城建稅及附加12% 印花稅 0.03% 工會經(jīng)費殘保金2.3%)稅金一共是多少呀
答: 你好,如果按你所提供的計算比例在 40萬*(1%+2.5%+1%-1.5%+0.03%+2.3%+11%*1.12)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,過端午節(jié)時發(fā)放福利費 做賬時借:管理費用/福利費 5000 貸:應(yīng)付工資 5000 已申報個人所得稅在企業(yè)所得稅匯算時福利費取 明細賬上“管理費用/福利費”數(shù)據(jù) 25000元,在計算福利費的扣除限額時需要把轉(zhuǎn)入工資的5000元剔除后再計算嗎?
答: 你好,不需要剔除的。只是個人的福利申報的個稅,實際還是福利費的

