
我是上海的企業(yè),我5月份開具了17%的專票,但是四月份的時(shí)候沒有申報(bào)在:未開票金額一欄中。我五月份的申報(bào)表是把17%的和16%的填在一起了,手動(dòng)改了稅額,該怎么操作?
答: 不需要手動(dòng)更改 直接將17%的稅率填到16%那里好了 申報(bào)表會(huì)自動(dòng)比對(duì)的
4月份申報(bào)的17%,5月份開票,我5月份申報(bào)的時(shí)候需要在哪里填這個(gè)開票的金額,我四月份已經(jīng)在未開具發(fā)票里面填了,這個(gè)月還要填?
答: 你好,這個(gè)月要在未開具發(fā)票里填負(fù)數(shù)(把上個(gè)月的沖掉)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
五月份開了17的票,在四月份的時(shí)候沒有報(bào)備無票收入,現(xiàn)在查出來了,要求4和5月的報(bào)表重新修改,把五月份開17的票放到四月份里,需要補(bǔ)交稅嗎?
答: 你好,這樣操作是把17%的稅在4月份交,不是補(bǔ)稅


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2018-06-15 12:27
顏老師 解答
2018-06-15 13:42