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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-14 20:02

您好,一般情況下,要注意兩個(gè)表的勾稽關(guān)系,也是財(cái)務(wù)主管會(huì)留意的地方。即資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤”項(xiàng)目期末數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤”項(xiàng)目期初數(shù)+利潤表“凈利潤” 項(xiàng)目累計(jì)數(shù) - 計(jì)提公積金、公益金- 本期分配利潤+其他轉(zhuǎn)入。 
另外一般情況下,資產(chǎn)負(fù)債表各個(gè)項(xiàng)目,除了未分配利潤之外,最好不要出現(xiàn)負(fù)數(shù)。

ciici 追問

2018-06-14 20:19

好的,謝謝老師。請(qǐng)問還有其他嗎?

王雁鳴老師 解答

2018-06-14 20:21

您好,不客氣,再有就是往來科目,有負(fù)數(shù)的,要填寫到對(duì)應(yīng)科目的資產(chǎn)負(fù)債表的項(xiàng)目里去,其他的也沒什么了。

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您好,一般情況下,要注意兩個(gè)表的勾稽關(guān)系,也是財(cái)務(wù)主管會(huì)留意的地方。即資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤”項(xiàng)目期末數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤”項(xiàng)目期初數(shù)+利潤表“凈利潤” 項(xiàng)目累計(jì)數(shù) - 計(jì)提公積金、公益金- 本期分配利潤+其他轉(zhuǎn)入。 另外一般情況下,資產(chǎn)負(fù)債表各個(gè)項(xiàng)目,除了未分配利潤之外,最好不要出現(xiàn)負(fù)數(shù)。
2018-06-14 20:02:03
資產(chǎn)負(fù)債表所有項(xiàng)目期末余額與本月的期末數(shù)據(jù)核對(duì),年初數(shù)據(jù)不變,與年初數(shù)據(jù)保持一致。至于利潤表,就是有不同的版本(如本期數(shù)、上期數(shù)版本;以及本月數(shù)、本年累計(jì)數(shù)的版本),版本不同,要求不同。
2018-06-14 19:03:46
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的內(nèi)在勾稽關(guān)系是“資產(chǎn)=負(fù)債%2B所有者權(quán)益”和“收入—費(fèi)用=利潤
2023-03-03 11:44:29
你好,如果沒有以前年度損益調(diào)整科目的業(yè)務(wù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末減期初應(yīng)該等于利潤表的利潤數(shù)。
2020-03-13 17:18:54
您好,學(xué)員 利潤保持15%,那么你的收入500萬,你的成本費(fèi)用總和控制在85%的收入部分。在利潤表調(diào)整時(shí),要合理保持這一比例,同時(shí)你的管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用等不能占比太大, 資產(chǎn)負(fù)債表中的本年利潤變動(dòng)金額要與利潤表中的凈利潤一致。
2021-07-14 13:22:38
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