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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2025-04-15 10:10

你好,這個你當(dāng)時暫估就是虛假的。對不對。

青春俠 追問

2025-04-15 10:18

當(dāng)時是暫估的,當(dāng)時:1、借 :原材料-暫估。 貸:應(yīng)付賬款-暫估。2、借:工程施工。貸:原材料-暫估    3、借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工。  現(xiàn)在已經(jīng)調(diào)增了,分錄不會了,沖不平呢

宋生老師 解答

2025-04-15 10:27

你好,如果本身就沒有這個原材料,你就是做的一個假的,那么你就應(yīng)該去更正。四季度的申報表。
而不是直接在匯算清繳去調(diào)。

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相關(guān)問題討論
借營業(yè)外支出貸應(yīng)付賬款暫估
2020-04-26 12:53:21
你好!如果轉(zhuǎn)入成本的話,需要做成本調(diào)減利潤調(diào)增處理,
2019-05-13 16:59:28
老師,已經(jīng)銷售出去了。
2019-06-24 14:37:44
你好!建議理清思路后在做處理,交接單子上是否有明確交接業(yè)務(wù)起始時間,避免被牽連。這個屬于之前會計的責(zé)任哈。
2019-06-27 08:59:21
同學(xué)你好,這種情況下,把差額記入主營業(yè)務(wù)成本就行了。
2024-05-26 21:45:38
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