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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2018-06-14 14:05

留抵不用編制分錄。如果您對老師的回答滿意,請給老師一個五星好評,謝謝!

四毛呀 追問

2018-06-14 14:06

不要把減免稅金結轉到未交增值稅嗎?

方亮老師 解答

2018-06-14 14:07

不需要結轉到未交增值稅科目,應該是年末時與銷項稅額對沖。

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相關問題討論
留抵不用編制分錄。如果您對老師的回答滿意,請給老師一個五星好評,謝謝!
2018-06-14 14:05:27
你好,第二筆分錄就是抵扣了才做,如果沒抵扣只做第一筆分錄的。
2016-11-09 10:40:55
分錄,借:管理費用-辦公費用,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,備案或者認證后,借:應交稅費-應交增值稅(減免稅),借:管理費用-辦公費用,負數(shù)。
2017-02-27 14:52:52
你好,不可以的,需要做兩筆分錄 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2017-07-13 20:03:58
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2016-12-14 14:35:29
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