
這個(gè)月申報(bào)印花稅時(shí)收入填成本年累計(jì)收入了,已經(jīng)扣款。這個(gè)需要怎么處理?
答: 你好,計(jì)提按本月計(jì)提,支付的時(shí)候記到應(yīng)交稅費(fèi),到時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該在借方,之后月份按正常計(jì)提直到?jīng)_減借方應(yīng)交稅費(fèi)為止,再按實(shí)際應(yīng)交上報(bào)印花稅就行了
之前那個(gè)問(wèn)題是報(bào)送的有誤我用正確的報(bào)表 本年減去本月 得到的是申報(bào)的本年累計(jì)數(shù) 74673716-9161138等于65512578所有的數(shù)據(jù)我都算過(guò)了 都是這樣
答: 上期的本年累計(jì)加上本期數(shù)就是本期的本年累計(jì)數(shù)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
申報(bào)退稅本年累計(jì)只顯示本期數(shù)怎么辦?
答: 看下之前的申報(bào)有累計(jì)吧 有的話問(wèn)下你稅務(wù)局,這個(gè)是系統(tǒng)問(wèn)題

