
我5月開具了一份稅票17%,國稅已經(jīng)繳納,地稅現(xiàn)在如何生申報啊,申報表已經(jīng)改過了
答: 地稅申報讀數(shù)0申報
6月已經(jīng)繳納了5月的增值稅,可是稅局查到說5月開了17個點的發(fā)票,要改5月申報表。這個月我們改了5月申報的申報表,現(xiàn)在就多了繳納的增值3萬,留抵之后月份申報的稅款。應該怎么做賬呢?
答: 本月多繳納的稅款正常做賬 借:應交稅金-應交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款/現(xiàn)金 或 借:應交稅金-應交XXX稅 貸:銀行存款/現(xiàn)金 以后月份有應交稅金時不再繳納,或繳納差額即可
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
關于房地產(chǎn)的,國稅的有個預繳款、我四月份在國稅已經(jīng)繳完了、但是我四月份沒開發(fā)票、五月份開了,這個增值稅納稅申報表就填不明白了,申報失敗、我錯在哪了
答: 您好,可以截圖說明一下問題,
我以前已經(jīng)開過預售發(fā)票,也已申報繳稅,后開了正式發(fā)票,也申報繳了稅款, 現(xiàn)在沖出預售發(fā)票,如何 申報
在4月份申報的時候做了未開票收入的上班,稅率17已經(jīng)在4月份扣了,那么5月份申報的時候怎么申報???才能把4月份9已做申報的銷售的剔除?。?/a>
5月我開了17%的增票,之前在5月我已經(jīng)把了5月開的增票金額申報到了4月的增值稅申報中,現(xiàn)在我要申報5月的增值稅申報了,要怎么辦
上月納稅申報,我已經(jīng)繳納9月份的增值稅款,為什么我這個月申報有上月的欠款稅額,我已經(jīng)交過了???
老師,我想問一下,納稅申報表里,我已經(jīng)全部申報了,也已經(jīng)繳稅了,但有的報表繳稅是0,那個怎么繳稅啊,顯示本月已申報未繳納的報表


潘向芙 追問
2018-06-14 09:56
王晶老師 解答
2018-06-14 17:17