我有一家生產(chǎn)型進出口就是上個月開了出口普通發(fā)票,稅率開了16%,這個月開了紅字發(fā)票,再開了正確的。這個月報增值稅可以正常申報嗎?還是增值稅主表第7行把出口發(fā)票的收入填上去啊
ヾ(?°?°?)??
于2018-06-13 14:03 發(fā)布 ??701次瀏覽
- 送心意
羅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
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附表1的16欄把本月開票金額(紅票和藍票的合計金額填列)。
2018-06-14 08:41:34

這個申報時能通過嗎?
2018-04-10 16:20:01

您好,開紅字增值稅專用發(fā)票,必須要先填寫(紅字增值稅專用發(fā)票信息表),紅字普票不需要,直接開負數(shù)發(fā)票即可
2020-12-21 16:41:35

第一步:購方點發(fā)票管理――紅字發(fā)票信息表――紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開――選擇“購買方申請”――選擇已抵扣(無需填寫對應藍字發(fā)票代碼和發(fā)票號碼),點擊“確定”進入填開界面開具(注:單價為正數(shù),數(shù)量金額為負數(shù)),點擊打印。
第二步:購方點擊發(fā)票管理――紅字發(fā)票信息表――紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出,選中已填開的信息表,點擊上傳,5分鐘查看“信息表描述”是否審核通過,將信息表編號提供給銷方。
第三步:銷方點擊發(fā)票管理——發(fā)票填開——增值稅專用發(fā)票填開——系統(tǒng)彈出“發(fā)票號碼”——確認——點紅字,直接開具,輸入兩次信息表編號,點下一步,核實票面信息無誤后,點擊打印。
2018-08-31 12:21:51

你好,是申請如何開具,還是如何做分錄
2017-04-10 15:22:45
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