国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-13 09:32

你好,需要把管理費(fèi)用發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-06-13 09:38

老師,像6月只有這幾筆,這樣做對(duì)了嗎?

鄒老師 解答

2018-06-13 09:39

你好,需要與你經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的分錄比較才知道是否正確的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-06-13 09:47

6月就只發(fā)生了這幾筆業(yè)務(wù)

鄒老師 解答

2018-06-13 09:48

你好,根據(jù)你標(biāo)準(zhǔn)的序號(hào),是這樣編制丁字帳

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-06-13 09:51

小規(guī)模的賬務(wù)處理,做完到哪一步了

鄒老師 解答

2018-06-13 09:51

你好,編制報(bào)表才算完成了

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-06-13 09:53

沒有科目匯總表嗎

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-06-13 10:00

?老師再忙嗎?

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-06-13 10:04

老師,像這種業(yè)務(wù)少的,可以一個(gè)季度做一次嗎,還是必須要每月來結(jié)賬

鄒老師 解答

2018-06-13 10:07

你好,科目匯總表是根據(jù)自己?jiǎn)挝恍枰幹频?nbsp;
最好是按月做賬

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-06-13 10:11

嗯嗯,按季度的話,每個(gè)月做好分錄,一個(gè)季度再做報(bào)表,是嗎?需要做科目匯總表嗎?還要登明細(xì)賬、總賬嗎?

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-06-13 10:15

因?yàn)闆]有開到基本賬戶,上圖的支出都是通過老板的個(gè)人銀行卡支出的,沒有問題吧

鄒老師 解答

2018-06-13 10:16

你好,按季度處理就是把一個(gè)季度的所有業(yè)務(wù)做分錄,登記賬簿,出具報(bào)表

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-06-13 10:17

因?yàn)闆]有開到基本賬戶,上圖的支出都是通過老板的個(gè)人銀行卡支出的,沒有問題吧!!

鄒老師 解答

2018-06-13 10:20

你好,老板個(gè)人支付的通過其他應(yīng)付款核算就是了 
而不是通過銀行存款核算的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-06-13 10:45

謝謝老師,剛才發(fā)您的圖片都不對(duì)了 
 
購(gòu)買辦公用品用老板的銀行卡支付,這樣的分錄用借:管理費(fèi)用  貸:銀行存款 
還是用其他支付款,

鄒老師 解答

2018-06-13 10:45

你好,老板銀行卡支付,貸方是其他應(yīng)付款,而不是銀行存款

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-06-13 10:54

嗯,場(chǎng)地租金是把20000元按月分?jǐn)?。?0000/12=1666.67做借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,是嗎

鄒老師 解答

2018-06-13 10:55

你好,攤銷貸方是待攤費(fèi)用才是的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-06-13 11:07

老師,支付場(chǎng)地租金這塊,我當(dāng)月支付了年租金20000,那怎樣體現(xiàn)銀行卡上少了20000元。分月攤銷只能體現(xiàn)支付了1666.67元???

鄒老師 解答

2018-06-13 11:09

發(fā)生 借;待攤費(fèi)用  貸其他應(yīng)付款   20000 
攤銷借;借:管理費(fèi)用  貸;待攤費(fèi)用

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-06-13 11:12

發(fā)生 借;待攤費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 20000 
攤銷借;借:管理費(fèi)用1666.67 貸;待攤費(fèi)用1666.67   是這樣嗎,謝謝老師

鄒老師 解答

2018-06-13 11:12

你好,是的,是這樣處理

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,需要把管理費(fèi)用發(fā)生額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的
2018-06-13 09:32:34
借:本年利潤(rùn),貸:管理費(fèi)用 ,登在本年利潤(rùn)借方
2017-06-18 09:01:14
您好 是每個(gè)月都應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)損益 把管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
2022-03-24 17:38:24
你好,這個(gè)是沒有統(tǒng)一規(guī)定的,一般在5%-15%左右,僅供參考
2017-07-01 10:15:00
您好,看看是不是管理費(fèi)用有借方數(shù)字
2022-03-27 13:58:54
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
舉報(bào)
取消
確定
請(qǐng)完成實(shí)名認(rèn)證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

取消
確定
加載中...