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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-06-12 21:52

是不含稅金額,只要發(fā)生銷售行為就要計提印花稅的

趙文軍 追問

2018-06-12 21:58

老師的意思是比如我6月1日發(fā)生一筆銷售收入,比如借:應收賬款11700  貸:主營業(yè)務收入10000  銷項稅1700,這個時候我6月末必須做分錄  借:稅金及附加3  貸:應交稅費-應交印花稅3  ,是這個意思嗎, 每發(fā)生銷售收入一筆就必須做一次這樣的計提是嗎,那如果是采購商品呢,需要計提繳納印花稅嗎

袁老師 解答

2018-06-12 21:59

不用的,可以月末匯總計提一筆就可以了,采購一樣的

趙文軍 追問

2018-06-13 09:00

我是小規(guī)模納稅人,采購的發(fā)票都是把稅額計算進去的,比如庫存商品10300元(不含稅金額10000元,稅額300元),這個時候計提印花稅是按照不含稅10000元計提,還是10300元計提并繳納

袁老師 解答

2018-06-13 09:03

按照10000計提并交納

趙文軍 追問

2018-06-13 11:13

如果我沒有去計提繳納印花稅,會怎么樣,是不是稅務局會在幾年后通知我補交呢

袁老師 解答

2018-06-13 12:09

查到會讓補交,有滯納金和罰款的

趙文軍 追問

2018-06-13 13:58

那如果我再稅務局查到之前補交了,那是不是就沒事了

袁老師 解答

2018-06-13 14:17

是的,早交風險就少一點的。

趙文軍 追問

2018-06-13 16:06

其實我問題很簡單,采購一批貨,但沒有發(fā)票,這個時候我知道是不能作為成本抵扣的,但這個時候對于這個采購的貨物入庫了,即便沒有發(fā)票,那我要計提并繳納印花稅嗎

袁老師 解答

2018-06-13 16:56

根據暫估入庫金額繳納即可

趙文軍 追問

2018-06-13 17:24

是確定沒有發(fā)票了

袁老師 解答

2018-06-13 18:00

這個轉入營業(yè)外支出吧                  。

趙文軍 追問

2018-06-13 19:03

為什么

袁老師 解答

2018-06-13 23:22

沒有發(fā)票,視同收不回來發(fā)票,不能稅前扣除了,損失了。

趙文軍 追問

2018-06-13 23:30

有的老師是說即便是沒有發(fā)票的也按正常做賬,借:庫存商品,貸:庫存現金,然后銷售出去的時候,同時結成本,只是最后匯算清繳的時候調增,不知道是不是這樣?

袁老師 解答

2018-06-14 05:05

這樣也是可以的,只是必須有出入庫單對應

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相關問題討論
是不含稅金額,只要發(fā)生銷售行為就要計提印花稅的
2018-06-12 21:52:46
你好,其他業(yè)務收入具體是實現的什么收入? 印花稅不是根據收入計算的,因為有的收入不需要繳納印花稅,比如法律咨詢收入,代理記賬服務收入
2019-07-10 10:12:20
主營業(yè)務收入是等于應收賬款不含稅的金額是嗎。可以這么理解,這個印花稅需要看你們合同是不是價稅分離,是的就按不含稅
2019-04-22 09:09:00
你好! 1000-800
2018-12-23 16:45:07
銷售商品的不含稅金額不就是主營業(yè)務收入嗎?
2020-03-19 16:24:13
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