你好老師,我們是一家醫(yī)院,增值稅是免稅的,在平常申報時我就根據(jù)開票金額申報了,所以和企業(yè)所得稅收入很大,因為大部份病人都不開發(fā)票的。聽稅務(wù)局的朋友說,增值稅也要按企業(yè)所得稅收入的標準來申報,請問本來就是免稅的,調(diào)整來申報有必要嗎?
奔跑的蝸牛
于2025-03-27 16:17 發(fā)布 ??53次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2025-03-27 16:23
有必要調(diào)整申報。原因是要遵循稅收法規(guī)如實申報,避免因兩稅收入不一致引發(fā)稅務(wù)風(fēng)險,同時也有利于規(guī)范醫(yī)院財務(wù)管理。
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你好,需要與你確認一下,是300000萬的金額,還是300000的金額?
還需要知道是小規(guī)模還是一般納稅人才可以 計算增值稅的
企業(yè)所得稅需要知道是否符合小型微利企業(yè)才可以計算納稅金額的
2019-12-20 14:23:25

一般納稅人還是小規(guī)模,所得稅查帳的嘛
2019-10-16 18:17:59

是的。
企業(yè)所得稅是跟據(jù)利潤總額繳納企業(yè)所得稅?
不一定按利潤總額 ,企業(yè)所得稅是按納稅人利潤總額加減納稅調(diào)整計算的,如果無納稅調(diào)整就等于利潤總額 。
增值稅是跟據(jù)增值稅銷項專用發(fā)票金額合計減去增值稅進項稅專用發(fā)票金額合計的余額繳納增值稅額?
增值稅是跟據(jù)增值稅銷項專用發(fā)票金額合計減去增值稅進項稅專用發(fā)票金額合計的余額還要加上增值稅進項轉(zhuǎn)出金額
2017-05-18 16:06:06

質(zhì)保金為什么要交企業(yè)所得稅呢?收到質(zhì)保金是掛其他應(yīng)付款,支付質(zhì)保金是掛其他應(yīng)收款的啊,這不需要交企業(yè)所得稅的 啊
2019-05-09 16:38:49

有必要調(diào)整申報。原因是要遵循稅收法規(guī)如實申報,避免因兩稅收入不一致引發(fā)稅務(wù)風(fēng)險,同時也有利于規(guī)范醫(yī)院財務(wù)管理。
2025-03-27 16:23:41
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