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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-12 09:58

你好,是的,不需要扣除這部分的

嗯哼 追問(wèn)

2018-06-12 10:05

那后面我們自己再做抵扣是嗎

鄒老師 解答

2018-06-12 10:05

你好,是的,通過(guò)認(rèn)證的方式抵扣

嗯哼 追問(wèn)

2018-06-12 10:06

原材料是3個(gè)點(diǎn)嗎

鄒老師 解答

2018-06-12 10:07

你好,小規(guī)模是3%,一般納稅人是按16%的

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你好,是的,不需要扣除這部分的
2018-06-12 09:58:05
會(huì)計(jì)做帳是不是憑境外公司開(kāi)具的發(fā)票來(lái)做帳
2018-01-31 21:52:04
購(gòu)進(jìn)原材料時(shí):借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 銷售產(chǎn)品確認(rèn)收入銷項(xiàng)稅: 借:應(yīng)收或銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 這樣應(yīng)交稅費(fèi)貸方7萬(wàn),再轉(zhuǎn)到未交增值稅里去 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅(此科目貸方余額就是你本月應(yīng)該交的增值稅)
2018-06-05 10:19:27
因?yàn)橥赓Q(mào)企業(yè)出口貨物屬于增值稅免稅備案了 ,所以發(fā)生的國(guó)內(nèi)運(yùn)費(fèi)不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。
2023-04-26 10:51:29
你好 可以的 可以的
2021-11-26 12:20:00
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