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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2025-03-20 11:25

你好,這個你填入納稅調整明細表扣除類其他里面。

闊達的耳機 追問

2025-03-20 11:30

那我調增之后這部分金額想要彌補以前年度的虧損 該怎么填報呢?

宋生老師 解答

2025-03-20 11:33

你好,這個沒關系呀,它系統(tǒng)會自動彌補的呀。

闊達的耳機 追問

2025-03-20 11:34

因為我們是酒店行業(yè) 房租金額每年在100萬左右 這樣做調增會有什么風險嗎?

宋生老師 解答

2025-03-20 11:36

你好,你沒有發(fā)票的話交稅就可以了,沒有其他風險。

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相關問題討論
您好!就是這些要增加收入交稅。 現(xiàn)在匯算清繳還沒開始啊。你就做了?
2018-01-04 17:05:41
你好,是差旅費還是什么費用?
2019-05-17 14:38:50
您好,學員,首先明確一下您公司發(fā)生的利息支出是向金融機構借款發(fā)生的還是向非金融機構借款發(fā)生的?
2019-04-24 11:21:10
職工薪酬按計提的18年的金額填寫,可以稅前扣除的是匯算清繳結束前已發(fā)放的18年的工資,未發(fā)放的需要納稅調增
2019-04-09 12:58:43
同學,你好 手續(xù)費支出,是不是沒有發(fā)票?
2024-03-15 11:04:12
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