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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2018-06-11 16:08

借:固定資產清理 
      累計折舊 
     貸:固定資產 
借:固定資產清理 
       貸:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 
借:銀行存款  120 
       營業(yè)外支出(或貸方營業(yè)外收入) 
       貸:固定資產清理 
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嗨呀 追問

2018-06-11 16:11

錯了,我公司就是客運公司,主要收取管理費收入,那些線路車輛掛靠在我公司而已,現在有幾輛客車已經殘廢了要讓我公司給報廢公司開票120元?請問我這是賬務怎么做?是作為銷售車輛做營業(yè)外收入?還是處置報廢車輛?

張艷老師 解答

2018-06-11 16:15

您好 
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2018-06-11 16:08:16
你好!這個你借銀行存款 貸固定資產清理
2023-11-30 13:58:52
一、將要處置的固定資產轉入清理分錄為 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 二、發(fā)生清理費用時: 借:固定資產清理 貸:銀行存款、 三、處置的收入 借:銀行存款等相關科目 貸:固定資產清理 應交稅費 五、清理凈損益 1、如果是凈收益 借::固定資產清理 貸:資產處置損益 2、如果是凈損失 借::資產處置損益 貸:貸:固定資產清理
2020-01-22 18:16:39
借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產清理
2020-01-07 09:44:24
你好!按固定資產清理處理
2018-06-13 12:26:57
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