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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-03-15 09:19

(一)登錄新電子稅務(wù)局后,點(diǎn)擊【我要辦稅】-【發(fā)票業(yè)務(wù)】-【發(fā)票用票需求申請(qǐng)】功能菜單。

 

(二)若納稅人為“首次”發(fā)票票種核定,可點(diǎn)擊【增行】,填寫(xiě)需要申請(qǐng)的發(fā)票票種核定信息(包括數(shù)電票票種)。

若納稅人為“非首次”發(fā)票票種核定,系統(tǒng)自動(dòng)帶出當(dāng)前有效票種核定申請(qǐng)信息;可點(diǎn)擊【新增】,填寫(xiě)需要申請(qǐng)的發(fā)票票種核定信息,也可對(duì)已申請(qǐng)發(fā)票票種核定信息進(jìn)行修改。

 

(三)納稅人勾選新增或修改的發(fā)票票種核定信息,點(diǎn)擊【下一步】,系統(tǒng)跳轉(zhuǎn)預(yù)覽提交頁(yè)面。

 

(四)納稅人確認(rèn)數(shù)據(jù)無(wú)誤后,點(diǎn)擊【提交】,完成發(fā)票票種核定申請(qǐng);也可點(diǎn)【上一步】修改發(fā)票票種核定申請(qǐng)信息。當(dāng)納稅人提交的申請(qǐng)不滿足自動(dòng)審核的條件時(shí),觸發(fā)人工審核。稅務(wù)工作人員在金三待辦中進(jìn)行審核。

夏冰 追問(wèn)

2025-03-15 09:24

稅種已經(jīng)有了,就是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的

郭老師 解答

2025-03-15 09:26

是發(fā)票票種,不是稅種,





我給你發(fā)的,你按照上面的操作來(lái)。

夏冰 追問(wèn)

2025-03-15 09:34

老師我們這種情況怎么申請(qǐng)

郭老師 解答

2025-03-15 09:35

你稅務(wù)局專管員給你開(kāi)通。

夏冰 追問(wèn)

2025-03-15 09:43

也就是要在線下才能完成嗎?

郭老師 解答

2025-03-15 09:43

是的對(duì)的是的對(duì)的。

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2023-03-30 09:37:26
你好 你現(xiàn)在申報(bào)的是小規(guī)模的嗎
2020-09-16 19:21:16
你好,先看一下題目,請(qǐng)稍等
2023-10-08 20:31:02
您好 選擇次月生效就是下個(gè)月生效 當(dāng)月1日就是申請(qǐng)的月份生效 一般是選擇次月生效
2021-06-28 14:00:44
你好,有的地方稅局會(huì)去實(shí)地考察的
2017-11-22 15:40:13
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精選問(wèn)題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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