
上期未開具發(fā)票,但是已在申報(bào)表中未開具發(fā)票申報(bào)。本期開票,申報(bào)稅款怎么申報(bào)?
答: 本月開票,開票收入就包含這筆收入,未開票收入就負(fù)數(shù)申報(bào)
我們在5月份開具了一張11%的發(fā)票,但是在5月份申報(bào)稅款的時(shí)候沒有填這個(gè)收入,現(xiàn)在6月申報(bào)5月的稅,我們這張票的金額應(yīng)該填在哪行那列?
答: 你好,填在10%稅率里面,和10%的合計(jì)起來申報(bào)就好,
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
公司2018年12月取得未開票收入10萬元,本月初填申報(bào)表時(shí)已經(jīng)按未開票收入交完稅了,現(xiàn)在按這個(gè)金額給購買方開具了發(fā)票,下月在哪張附表上減去這筆稅款?
答: 您好,您已經(jīng)無票銷售申報(bào)繳納了這一筆稅款,您本月開票以后,應(yīng)該到稅務(wù)機(jī)關(guān)申請“增值稅附表一負(fù)數(shù)申請”,您開通負(fù)數(shù)申報(bào)之后就可以在附表一填寫負(fù)數(shù)沖銷了。


珈羽 追問
2018-06-11 12:12
徐阿富老師 解答
2018-06-11 12:25
珈羽 追問
2018-06-11 12:37
徐阿富老師 解答
2018-06-11 12:38