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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-06-08 20:19

您好,需要備案勞務派遣資質(zhì)的,不可以直接按差額納稅的。不可以這樣操作的,因為工資是由用人單位來計提的,貴公司把代發(fā)的工資直接記入主營業(yè)務成本就行了。

會笑的眼睛 追問

2018-06-08 20:29

老師,我們公司的員工是我們公司發(fā)的工資

會笑的眼睛 追問

2018-06-08 20:30

那我還要做計提和發(fā)放工資分錄不呢?

王雁鳴老師 解答

2018-06-08 20:33

您好,要的,自己公司的員工要計提和發(fā)放工資分錄的。

會笑的眼睛 追問

2018-06-08 22:45

老師你上面回復說我們公司把工資入主營業(yè)務成本就行,但還是要做計提,發(fā)放分錄對嗎?

王雁鳴老師 解答

2018-06-08 22:48

您好,發(fā)放工資分錄,借;應付職工薪酬-工資,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,應交稅費-應交個人所得稅等科目。

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您好,需要備案勞務派遣資質(zhì)的,不可以直接按差額納稅的。不可以這樣操作的,因為工資是由用人單位來計提的,貴公司把代發(fā)的工資直接記入主營業(yè)務成本就行了。
2018-06-08 20:19:56
你好,1、差額納稅按5%稅率計算增值稅。2、 應收賬款11000+稅費 貸:主營業(yè)務收入11000 應交稅費 11000*5%;結轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務成本-工資 10000 應交稅費-應交增值稅10000*0.05貸:應付職工薪酬-工資10000+稅費
2018-01-25 13:08:41
您好,可以計入其他應付款—應付勞務費;勞務費一般不通過應付職工薪酬科目核算。謝謝
2020-03-18 09:04:04
是本單位的員工就需要計提工資
2020-05-29 20:34:33
你好,咱用的是派遣單位的人員,不通過應付職工薪酬,直接計入成本或者費用。
2023-08-02 14:10:13
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