老師,請問一下 我們的商品發(fā)票沒有到但是貨已經(jīng)到了,我暫估入庫了,同時商品銷售出去了,我在月底的時候還是根據(jù)暫估的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)的成本,這樣對嗎?如果后面發(fā)票進來的話 跟我暫估的有出入 我該怎么處理的呢?
風輕云淡
于2018-06-08 17:14 發(fā)布 ??856次瀏覽
- 送心意
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
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你好,入庫數(shù)暫估數(shù)和結(jié)轉(zhuǎn)不一定一樣,因為結(jié)轉(zhuǎn)成本是根據(jù)出庫數(shù)量來的
2020-07-04 11:04:19

不管是暫估還是收到發(fā)票入賬的庫存商品,都應(yīng)該和收入配比,等銷售時結(jié)轉(zhuǎn)成本
2018-12-21 10:00:40

你好,需要沖銷暫估入賬,然后做無票購進處理,匯算清繳對無票支出做納稅調(diào)增處理
2021-01-03 21:40:16

你好,之前成本結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)有錯誤嗎
2018-09-29 11:37:48

你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
暫估入庫
借;庫存商品 貸;應(yīng)付賬款-暫估
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2016-06-03 16:55:50
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