
當(dāng)月開了紅沖發(fā)票大于正常發(fā)票,增值稅是負(fù)的,應(yīng)該怎么做呀
答: 你好,這樣會(huì)導(dǎo)致無法申報(bào)的,你需要做無票收入使得收入總額大于負(fù)數(shù)發(fā)票才可以申報(bào)的
現(xiàn)在增值稅紅沖發(fā)票有時(shí)間限制嗎?
答: 現(xiàn)在沒有時(shí)間的限制了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好,我那個(gè)電子增值稅發(fā)票紅沖的時(shí)候紅沖到其他客戶的那個(gè)電子增值稅發(fā)票那了,這種情況怎么辦
答: 你好,重新開一張給對(duì)方


2.20 追問
2018-06-08 16:22
鄒老師 解答
2018-06-08 16:23