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送心意

小正老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2025-02-25 20:52

你好,采購時,借:庫存商品  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅   貸:銀行存款  ,贈送借:銷售費(fèi)用  貸:庫存商品  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅

小正老師 解答

2025-02-25 20:54

企業(yè)所得稅視同銷售調(diào)整:
 確認(rèn)視同銷售收入(公允價值)和成本(賬面價值)。
 匯算清繳時填寫《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》(A105000)第30行,調(diào)增收入并對應(yīng)調(diào)增費(fèi)用??

加貝文 追問

2025-02-25 20:56

老師,你好,麻煩幫忙看一下

加貝文 追問

2025-02-25 20:57

情況一,購進(jìn)時開進(jìn)專票,這樣的賬務(wù)處理,在匯算時怎么調(diào)增調(diào)減呢

小正老師 解答

2025-02-25 20:58

你好,會計科目和計算是正確的

加貝文 追問

2025-02-25 21:00

請問情況一這種情況,匯算時怎么調(diào)增調(diào)減呢

小正老師 解答

2025-02-25 21:20

你好,視同銷售收入調(diào)增,視同銷售成本也調(diào)減,到這個表,A105010的表里面,最后的差額就是收入與成本的利潤,如果收入與成本一致,不影響稅款

加貝文 追問

2025-02-25 21:22

銷售費(fèi)用1130這個金額需不需要調(diào)增呢

小正老師 解答

2025-02-25 21:23

你好,這個銷售費(fèi)用不需要再調(diào)整

加貝文 追問

2025-02-25 21:26

老師,你好,再請問一下,情形二這種情況購進(jìn)時開進(jìn)普票,入庫存1130,贈送時按1130結(jié)轉(zhuǎn)庫存和計算銷項稅額,這樣有沒有問題呢

小正老師 解答

2025-02-25 21:27

你好,沒有問題的,因?yàn)槭瞧掌?,稅額不能抵扣,相當(dāng)于也是成本的一部分了

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你好,采購時,借:庫存商品? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅? ?貸:銀行存款? ,贈送借:銷售費(fèi)用? 貸:庫存商品? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅
2025-02-25 20:52:37
你好,需要視同銷售的借庫存商品,進(jìn)項,貸銀行存款, 借銷售費(fèi)用貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)。
2020-06-08 17:25:44
學(xué)員你好,如果金額不大的話在今年調(diào)整收入和費(fèi)用即可,如果金額大建議通過以前年度損益調(diào)整
2022-08-15 09:51:05
不清楚具體情況,如屬贈送,應(yīng)按增值稅條例細(xì)則的規(guī)定作視同銷售處理,計征增值稅.
2017-06-23 17:23:53
應(yīng)該屬于不得抵扣,分錄如下: 借:管理費(fèi)用 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2018-10-17 16:53:17
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