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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2025-02-25 09:18

你好,你攤銷的時候是怎么做的憑證

武月紅 追問

2025-02-25 09:22

憑證是這樣寫的

宋生老師 解答

2025-02-25 09:23

你好,你這個做相反的憑證,然后貸方計入以前年度損益調(diào)整。

武月紅 追問

2025-02-25 09:39

借:無形資產(chǎn)-土地使用權(quán)     
        貨:以前年度損益調(diào)整,是這樣嗎,那這個以前年損益調(diào)整在財務(wù)報表哪里體現(xiàn)出來呢

宋生老師 解答

2025-02-25 09:39

你好,這個會要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤里面。

武月紅 追問

2025-02-25 09:42

然后現(xiàn)寫分錄:借:以前年度損益
                              貸:利潤分配-未分配利潤       是這樣嗎

宋生老師 解答

2025-02-25 09:43

你好,是的,就是這樣子做。

武月紅 追問

2025-02-25 09:49

要不要去稅務(wù)局做差錯更正呀,從21年開始就多攤銷的,時間有點長,能這樣直接調(diào)嗎,總計多攤銷金額18萬多

宋生老師 解答

2025-02-25 09:49

你好,你這個確實是需要去更正的。

武月紅 追問

2025-02-25 09:54

老師,更正報表的話,對企業(yè)會不會有什么影響呀

宋生老師 解答

2025-02-25 10:04

你好,你這個多攤銷了就應(yīng)該去減少,然后要補稅。

武月紅 追問

2025-02-25 10:06

還會有滯納金吧

宋生老師 解答

2025-02-25 10:07

I你好是的補稅的話就會有滯納金

武月紅 追問

2025-02-25 10:15

不調(diào)的話,這個以后會不會能查到呀

宋生老師 解答

2025-02-25 10:17

你好其實這個查到的概率還是比較低的。

武月紅 追問

2025-02-25 10:24

就現(xiàn)在在糾結(jié)要不要去更正了,不更正的話,好像明知道有問題不去更正的話心里好像有點過不去,

宋生老師 解答

2025-02-25 10:26

你好,你想做規(guī)范就要去更正。

宋生老師 解答

2025-02-25 10:26

你問一下老板,看看老板的意思。

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相關(guān)問題討論
您好,不可以的,一般情況下,借;管理費用-無形資產(chǎn)攤銷,貸:累計攤銷。
2018-06-27 22:11:25
第一個會計分錄是理論上的分錄,第二個分錄實際工作中也有人這樣寫??荚嚢吹谝粋€分錄處理。
2019-04-06 09:59:30
借:管理費用——無形資產(chǎn)攤銷 貸:累計攤銷
2018-07-31 20:05:17
你好!攤銷是攤銷到費用里面。不是研發(fā)支出
2020-03-06 14:21:26
借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 攤銷時,借:管理費用 貸:累計攤銷 每月攤銷額=無形資產(chǎn)原值/攤銷期限
2019-01-07 10:15:12
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