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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2025-02-22 06:44

你好,你的具體問題是什么

紫茉 追問

2025-02-22 11:01

接受捐贈
借:固定資產(chǎn) 552
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)71.5
 貸:營業(yè)外收入621.5
     銀行存款2  
老師會計分類這里吧

應(yīng)該計入營業(yè)外收入

會計沒有入賬所以調(diào)增   折舊16.56 


老師如果公益性捐贈限額   利潤+營業(yè)外收入-折舊=  (我的意思   算利潤的時候要不會計漏記和記錯的調(diào)整數(shù)  加加減減   算出利潤 *12%=限額

暖暖老師 解答

2025-02-22 11:02

是的,你的分析是對的

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你好,第一問,運雜費由公司承擔(dān),如果開具專票,可以抵扣進項稅,那么計入設(shè)備的價值就是不含稅金額,計算應(yīng)納稅所得額也是不含稅金額。
2021-06-11 23:14:34
你好,你的具體問題是什么
2025-02-22 06:44:50
33.52是領(lǐng)用的實際成本 領(lǐng)用計劃成本35×(1-差異率)=33.52
2021-02-13 14:14:24
增值稅32000+1200*10%=32120
2019-01-04 21:50:57
2016年固定資產(chǎn)的入賬價值=500+100=600(萬元), 2016年應(yīng)計提的折舊=600×5/15/2=100(萬元), 2017年應(yīng)計提的折舊=600×5/15/2+600×4/15/2=180(萬元)。 2017年未計提減值準備前的固定資產(chǎn)的賬面價值=600-100-180=320(萬元) 設(shè)備2017年應(yīng)計提的減值=320-280=40(萬元)
2021-03-18 15:08:54
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