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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-06-07 10:02

借:管理費用   應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—待抵扣進(jìn)項稅   貸:銀行存款   下個月認(rèn)證后,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅  貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—待抵扣進(jìn)項稅

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借庫存商品應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額貸,銀行存款。
2022-03-31 16:01:10
你好 沒有開設(shè)備發(fā)票 具體業(yè)務(wù)是什么 。 你工資正常做計提 借管理費用-工資 制造費用-工資等貸應(yīng)付職工薪酬-工資
2020-08-21 10:50:11
你好,同學(xué)。 你這開票是按 18元開具處理的。 18確認(rèn)為收入,5元作為相關(guān)費用處理的
2020-06-05 10:59:10
你好,是費用類發(fā)票嗎
2020-04-06 15:38:11
這個是屬于你們的成本的 結(jié):主營業(yè)務(wù)成本 進(jìn)項增值稅 貸:銀行存款或者應(yīng)付賬款
2020-02-23 08:56:40
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