老師,我們是小規(guī)模納稅人,一家培訓機構。根據(jù)每個 問
分開 成立多個小規(guī)模 但是你們有培訓資質(zhì)的吧 得單獨辦理 答
老師,籌建期我計提折舊時,借:長期待攤費用,貸:累計折 問
借累計折舊貸長期待攤費用 長期待攤費用,你看一下分攤了嗎? 答
新公司在25年6.25成立,6月份沒有員工工資,8月份才 問
你好,7/8月需要0申報個稅 答
您好!老師,我們核對往來賬款,財務的數(shù)據(jù)與業(yè)務的數(shù) 問
要截止到哪一天是平衡的,2024年12月份之前嗎?是平的。 答
老師好,張三和李四合伙辦公司,協(xié)協(xié)約定,租金張出60% 問
個人支付租金 借預付賬款租金 貸,實收資本張,9.6、 實收資本李,6.4 張報銷的借其他應收款張 貸銀行存款9.6, 如果他們不做投資款,那就需要報銷給人家。你們再支付給李6.4就可以。要么做投資款,要么報銷,就選擇這兩種,兩個人統(tǒng)一。 答

請問老師,今年建期初時,一個客戶的應收款做多了因為有筆回款沒減,現(xiàn)在要做這筆回款到賬里分錄怎么做呢,我做了借銀行存款貸應收賬款,這樣一來銀行賬又對不上了改怎么做?
答: 您好,現(xiàn)在這樣做銀行賬肯定是對不上的。 那以前回款時的分錄是怎么做的呢,首先要看以前回款時的憑證,然后再做調(diào)整。
老師,你好,我單位之前的帳是代賬公司做的,好多應收款給的是電子承兌和紙質(zhì)承兌,代賬會計都沒有做賬,導致賬上的應收賬款比實際的多,但事實上,那些電子承兌和紙質(zhì)承兌公司拿去找私人貼現(xiàn)了,貼現(xiàn)的款子代賬做的是借銀行存款,貸現(xiàn)金。平常銀行賬上付出去的沒票支出,代賬做的是借現(xiàn)金,貸銀行存款,這樣在現(xiàn)金和銀行存款間轉(zhuǎn)換。那請問我現(xiàn)在如何調(diào)賬上的應收賬款。老師,歸其原因,到賬的應收賬款被用于其他一些無票支出了,請問我該怎么調(diào)整賬上的應收賬款呢
答: 同學你好 計入營業(yè)外就行了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
雖然是年末一次性付款,但是收入不應該按月確認嗎,最后分路應該是借銀行存款,貸應收賬款啊
答: 你好,學員,這具體什么背景的

