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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2025-02-07 14:37

說明去年你少計提了增值稅,看看當(dāng)時計算是否錯誤?

呢喃 追問

2025-02-07 14:44

這是12月份全部的增值稅 銷項-進項就是=我計提的672.66,為什么繳納的時候是696.2呢

家權(quán)老師 解答

2025-02-07 14:45

月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款

呢喃 追問

2025-02-07 14:48

和我的問題沒有關(guān)系啊

家權(quán)老師 解答

2025-02-07 14:52

意思是你要先按我說的公式計算一下,是否計算錯誤?在看申報表,是否申報錯誤?

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你好,是的,你列的公式對的。
2019-03-25 22:45:11
未交增值稅根據(jù)轉(zhuǎn)出未交增值稅來的,轉(zhuǎn)出未交增值稅是根據(jù)這個截圖來的
2020-05-18 18:49:51
你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,看這個,這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好,小規(guī)模貸方是應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
2017-06-29 22:04:28
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