
老師,就是我們會(huì)計(jì)做賬是這樣的,先到票的 借方記了其他應(yīng)付款,,,后來過段時(shí)間付錢了,借方記了預(yù)付賬款,沒有沖前面的其他應(yīng)付款,這么做有問題嗎?
答: 這樣做的問題是之前做的其他應(yīng)付款科目會(huì)掛有余額的,您應(yīng)該是付款后,要沖減其他應(yīng)付款科目余額的。 如果您對(duì)我的解答滿意,請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng),謝謝??!如果還有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。
老師,我想問一下我們出口貨物客戶預(yù)付賬款包含貨款和運(yùn)費(fèi),運(yùn)費(fèi)是通過我們公司付的,我們開票時(shí)怎么做賬,多出來的運(yùn)費(fèi)是通過其他應(yīng)付款_自己公司名稱結(jié)轉(zhuǎn)嗎
答: 你好,同學(xué)。是的,可以通過其他應(yīng)付款處理。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
買了一臺(tái)設(shè)備18萬,法人先墊付10萬,8萬未付款,發(fā)票要8月開過來,分錄:借:預(yù)付賬款18萬 貸:應(yīng)付賬款-某某公司 其他應(yīng)付款-法人 這樣可以嗎?
答: 你好,呃呃,可以的呢,可以


大師兄 追問
2018-06-06 14:24
張艷老師 解答
2018-06-06 14:33