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送心意

QQ老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-06 11:27

你好,官方的填報(bào)說(shuō)明文件中是這么說(shuō)的:(三十九)第25欄“期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”:“本月數(shù)”按上一稅款所屬期申報(bào)表第32欄“期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”“本月數(shù)”填寫?!氨灸昀塾?jì)”按上年度最后一個(gè)稅款所屬期申報(bào)表第32欄“期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù))”“本年累計(jì)”填寫。

LSS 追問

2018-06-06 17:25

老師,我上個(gè)月有補(bǔ)交增值稅

QQ老師 解答

2018-06-06 17:27

怎么做的賬務(wù)處理?

LSS 追問

2018-06-06 19:13

報(bào)稅系統(tǒng)里應(yīng)交稅費(fèi)的余額和賬上哪個(gè)科目的數(shù)是應(yīng)該對(duì)應(yīng)的呢?

QQ老師 解答

2018-06-06 19:22

你好!未交增值稅

LSS 追問

2018-06-07 09:17

老師,5月報(bào)4月份的增值稅時(shí)有一個(gè)航天服務(wù)費(fèi)200不能抵減把它抵減了,5月又把200增值稅和附加稅都補(bǔ)交了,那我怎么做賬務(wù)處理呢?

LSS 追問

2018-06-07 09:19

老師,報(bào)稅系統(tǒng)里期末未交稅額就是應(yīng)交稅費(fèi)的余額嗎?

QQ老師 解答

2018-06-07 09:20

你好!一、如果是本年度正常的補(bǔ)繳增值稅,會(huì)計(jì)分錄:
借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅
貸:銀行存款等
二、如果是以前年度查賬補(bǔ)交,查補(bǔ)增值稅會(huì)計(jì)分錄 
1、計(jì)提 
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅檢查調(diào)整
2、查補(bǔ)轉(zhuǎn)出 
借:應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅檢查調(diào)整
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
3、補(bǔ)交增值稅 
借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
貸:銀行存款
4、結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)整 
借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)
貸:以前年度損益調(diào)整

LSS 追問

2018-06-07 09:35

老師,航天服務(wù)費(fèi)200元4月做過一個(gè)分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅額貸:銀行存款。這個(gè)分錄不用調(diào)整嗎?還有我用不用做轉(zhuǎn)出未交增值稅200的分錄呢?補(bǔ)的是4月份的稅啊

LSS 追問

2018-06-07 09:37

為什么用應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅的科目呢?

QQ老師 解答

2018-06-07 09:39

你好!借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅額要做轉(zhuǎn)出;這樣的話要用應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅肯科目

LSS 追問

2018-06-07 09:40

老師,您把分錄給我寫一下,我有點(diǎn)搞糊涂了

QQ老師 解答

2018-06-07 10:05

你好!航天的服務(wù)費(fèi)應(yīng)該可以抵扣啊為什么要調(diào)整出來(lái)?

LSS 追問

2018-06-07 10:28

一共480,有200不能減免,普票,所以補(bǔ)交稅了

QQ老師 解答

2018-06-07 11:29

你好!第一次可以全額抵扣普票也可以

LSS 追問

2018-06-07 20:20

不是第一次

QQ老師 解答

2018-06-07 20:42

把你上個(gè)月增值稅分錄全部寫一下我看看。

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