
代收的運費收取是做借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款。但是支付這邊費用是月結(jié)的,后續(xù)我們收到的月結(jié)發(fā)票,這筆代收的其他應(yīng)付款需要怎么沖賬呢
答: 你好,支付的時候 借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款?
我上月計提的費用,次月收到發(fā)票和支付。這樣寫憑證對不對。有沒有必要沖了之后,再先借,費用,貸,其他應(yīng)付款。然后再寫借,其他應(yīng)付款,貸,銀行存款。
答: 同學(xué),您做的是正確的。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,您好!我們2018年支付了2019年05-2020年4月(12個月)的廠房租金,當(dāng)時是 借 其他應(yīng)付款, 貸 銀行存款 現(xiàn)在發(fā)票收到了6個月的發(fā)票,現(xiàn)在如何作分錄(金額比較大,需要每月攤銷)
答: 你好 借:管理費用 按月攤銷 貸:其他應(yīng)付款 做攤銷表格為附件 攤銷6個月


燕子 追問
2018-06-06 09:36
方亮老師 解答
2018-06-06 09:38
燕子 追問
2018-06-06 09:41
方亮老師 解答
2018-06-06 09:50
燕子 追問
2018-06-06 09:51
方亮老師 解答
2018-06-06 09:54