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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計師

2018-06-05 18:06

1、購入: 
借:庫存商品 
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 
貸:銀行存款 
2、發(fā)放: 
a、借:管理費用等 
貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 
b、借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 
貸:庫存商品 
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出

°C 追問

2018-06-06 14:47

行政買回后進了原材料倉,領(lǐng)出來的時候,可不可以這樣做分錄:借:管理費用-福利費   貸:原材料 
以上是否符合會計準(zhǔn)則,對公司有沒有存在不利影響?

方亮老師 解答

2018-06-06 15:18

您的分錄錯誤,為職工支付的款項應(yīng)該通過應(yīng)付職工薪酬科目核算,這樣方便知道具體為職工支付了哪些款項。

°C 追問

2018-06-06 16:50

如果用庫存商品這個科目,不是跟企業(yè)自已生產(chǎn)的庫存商品屬同一個科目,會不會影響會計核算。 
我公司ERP系統(tǒng),財務(wù)\\采購\\生產(chǎn)都是相關(guān)聯(lián)的。在ERP內(nèi)不知道如何操作。

方亮老師 解答

2018-06-06 16:52

不影響核算。財務(wù)軟件有很多品牌的,每種品牌又分很多版本的,在操作上有一定的差異,具體操作方法建議咨詢相關(guān)軟件的售后人員或者查看說明書。

°C 追問

2018-06-06 17:02

哦,謝謝!購買的福利紙巾,如果要入倉庫,是進原材料倉,還是成品倉? 
還是不需要進倉了?

方亮老師 解答

2018-06-06 17:05

如果需要經(jīng)過領(lǐng)用程序進成品倉,否則不用進倉。

°C 追問

2018-06-06 17:06

可不可以這樣做: 
1、購入: 
借:原材料 
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 
貸:銀行存款 
2、發(fā)放: 
a、借:管理費用等 
貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 
b、借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 
貸:原材料 
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出

方亮老師 解答

2018-06-06 17:07

原材料應(yīng)該換成庫存商品

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1、購入: 借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款 2、發(fā)放: a、借:管理費用等 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 b、借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2018-06-05 18:06:27
你好,這個建議不用入庫,入庫再出庫要視同銷售的,直接借應(yīng)付職工薪酬――福利費 貸銀行存款
2018-10-03 15:11:29
你好,借管理費用-福利費,貸銀行存款,這個限制就是企業(yè)內(nèi)部員工的使用才可以計入,如果客戶使用不屬于福利費
2020-01-02 15:35:56
你好!借:管理費用-職工薪酬-職工福利費貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費
2017-10-22 09:44:57
您好,借管理費用福利費,貸應(yīng)付職工薪酬
2022-03-19 17:40:14
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