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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2025-01-17 12:46

借制造費用或者生產(chǎn)成本勞務費
進項
貸,銀行存款
根據(jù)使用部門來就可以的。你們做勞務費。

Kalen Wu 追問

2025-01-17 12:55

直接計入制造服用,明細科目工資,可以嗎

郭老師 解答

2025-01-17 12:56

不可以,這個不屬于你的工資。到時候你工資和申報的數(shù)據(jù)不一致。

郭老師 解答

2025-01-17 12:56

因為個人和勞務公司簽訂的合同,他不是和你單位簽訂。

Kalen Wu 追問

2025-01-17 13:01

如果錢還沒付的,那么貸方是計入應付職工薪酬還是直接計入應付賬款-勞務公司?

郭老師 解答

2025-01-17 13:04

你好,放到應付賬款里面的。

Kalen Wu 追問

2025-01-17 13:08

那么勞務公司向a公司結算的費用有三種【工資,管理費,稅點錢】,但是勞務公司開的發(fā)票品名就一個品名【勞務費】,那么a公司對于管理費和稅點錢如何做賬,比如勞務人員總共20人,把管理費和稅點錢按這20人的工資比例分攤進去嗎?

郭老師 解答

2025-01-17 13:12

借管理費用勞務費或者是生產(chǎn)成本勞務費或者制造費用勞務費,
應交稅費,應交增值稅進項
貸、應付賬款對的是的,這個管理費分攤到勞務費里面。

Kalen Wu 追問

2025-01-17 13:30

我剛才又了解了一下,目前a公司這邊的實發(fā)工資【也就是實際付款給勞務公司的錢】=應發(fā)工資30萬-餐費1萬-水電費1萬-房租1萬,但是a公司目前做賬,是根據(jù)應發(fā)工資30萬計入制造費用等科目
計提時
借:制造費用-勞務費30萬
      貸:應付賬款-勞務費27萬
             

那么貸方的差額3萬計入什么科目

郭老師 解答

2025-01-17 13:32

你好,他給你開發(fā)票開30,你們支付27就行了。是這個意思嗎?是的話,做其他應付款這些你需要支付的。支付出去再充這個其他應付款就行。

Kalen Wu 追問

2025-01-17 13:35

發(fā)票開具金額是27萬

郭老師 解答

2025-01-17 13:37

你好,那你直接做勞務費27萬就是了。

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借制造費用或者生產(chǎn)成本勞務費 進項 貸,銀行存款 根據(jù)使用部門來就可以的。你們做勞務費。
2025-01-17 12:46:42
按實際結算的開吧
2017-03-15 17:48:47
管理費不能開3個的,是6%
2023-08-10 17:57:47
你好,不能開具5%管理費,5%是差額征稅使用
2019-08-29 11:02:43
您好!這個相當于扣除了代扣的手續(xù)費,在簽訂合同時應該就要談好的哦
2022-09-30 10:42:34
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