
紅沖前期的發(fā)票后,當(dāng)月的銷售收入不足抵扣紅票的數(shù)額,導(dǎo)致收入會(huì)是負(fù)數(shù)的話,是可以的嗎?就是申報(bào)會(huì)不會(huì)有問(wèn)題?還是先不做紅沖,繼續(xù)留著?
答: 您好!是的。是會(huì)導(dǎo)致負(fù)數(shù),建議超過(guò)的時(shí)候再紅沖
老師,52000銷售收入還沒有開發(fā)票,抵選抵扣了46000的發(fā)票,網(wǎng)絡(luò)申報(bào)稅時(shí)怎么填寫,進(jìn)項(xiàng)表,銷項(xiàng)表,各個(gè)附表
答: 你好 銷項(xiàng)稅額填寫表一,未開具發(fā)票金額。進(jìn)項(xiàng)稅額填寫表二本期認(rèn)證本期相符欄次
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請(qǐng)問(wèn),我上個(gè)月有一筆銷售收入已經(jīng)申報(bào)了,這個(gè)月補(bǔ)開了上個(gè)月已經(jīng)申報(bào)的那筆銷售收入的發(fā)票,這個(gè)月怎么申報(bào)。
答: 這個(gè)月沖銷上月的無(wú)票銷售收入,再按本月開具的發(fā)票進(jìn)行做收入處理,本月如果是開的普通發(fā)票,就是按稅率申報(bào)增值稅附表一的第3、4列,用正數(shù)列示。對(duì)于沖銷的填寫在此行的第5、6列,用負(fù)數(shù)列示

