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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-06-05 14:51

你好,稅率就是對某項行為適用的稅率 
征收率是針對小規(guī)模納稅人的,就是3%

小哲 追問

2018-06-05 14:57

稅率是對于一般納稅人而言的,征收率是對于小規(guī)模納稅人而言的,還有就是一般納稅人簡易征收下,也是按照征收率來計算的 
老師這個是什么意思呢?

鄒老師 解答

2018-06-05 14:57

你好,就是進(jìn)項不得抵扣,按不含稅收入*3%計算納稅

小哲 追問

2018-06-05 15:01

老師 一般納稅人和小規(guī)模納稅人做賬的不同除了稅率還有其他什么呢?

鄒老師 解答

2018-06-05 15:01

你好,稅率不同,明細(xì)科目不同,繳納稅款分錄不同

小哲 追問

2018-06-05 20:57

老師,請問,我是公司的新會計,公司是經(jīng)過股權(quán)變更而來的(也就是通常所說的買公司),法人,股東及經(jīng)營范圍都變了。之前的賬務(wù)是做到2017年5月截止,2017年5月,到現(xiàn)在一直沒有賬!我現(xiàn)在接手做這個公司的會計,該如何接下去做賬?

鄒老師 解答

2018-06-05 21:01

你好,你需要從2017年5月份開始延續(xù)之前的賬務(wù)處理的

小哲 追問

2018-06-06 16:14


老師上次我有一家客戶,國稅被鎖 

匯算清繳之前沒到期,所以沒法報 

現(xiàn)在過期了,網(wǎng)上可以報了 

不過還沒解鎖,因為營業(yè)執(zhí)照一直沒辦好 

我現(xiàn)在給他報匯算清繳 

怎么做保險一些啊 

調(diào)增交一點稅嗎

鄒老師 解答

2018-06-06 16:19

你好,根據(jù)賬面情況填寫,然后根據(jù)稅法規(guī)定做相應(yīng)調(diào)整,最好是補(bǔ)交一定的企業(yè)所得稅

小哲 追問

2018-06-06 16:21

老師  他都沒有票呀

鄒老師 解答

2018-06-06 16:21

你好,費用沒有發(fā)票?還是沒有任何收入?

小哲 追問

2018-06-06 16:23


有收入 

費用沒發(fā)票 

都按他自己大概說的費用做的 

他不知道要發(fā)票

鄒老師 解答

2018-06-06 16:24

你好,沒有發(fā)票的費用需要全額做納稅調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額處理的

小哲 追問

2018-06-06 16:26

那現(xiàn)在我在調(diào)增那一欄,其他里面直接調(diào)41500行嗎

鄒老師 解答

2018-06-06 16:28

你好,是扣除類的——其他??

小哲 追問

2018-06-06 16:37

最后一個其他

鄒老師 解答

2018-06-06 16:38

你好,是扣除類的其他填寫,而不是最后一個

小哲 追問

2018-06-06 16:39

這樣做可以嗎

小哲 追問

2018-06-06 16:46

老師  所得稅 
交十幾塊 
少不少? 
調(diào)增交了十幾塊錢

鄒老師 解答

2018-06-06 16:47

你好,不可以計入最后一個其他,而是計入扣除類的其他做納稅調(diào)整增加處理的

小哲 追問

2018-06-06 16:47

好的  那老師 所得稅 
交十幾塊 
少不少? 
調(diào)增交了十幾塊錢

鄒老師 解答

2018-06-06 16:50

你好,你單位去年收入有多少?

小哲 追問

2018-06-06 16:55

8萬多

鄒老師 解答

2018-06-06 16:55

你好,個人建議調(diào)整到收入1%左右,僅供參考

小哲 追問

2018-06-06 16:58

老師 是說所得稅嗎

鄒老師 解答

2018-06-06 17:04

你好,是的,是所得稅納稅金額占收入的比例

小哲 追問

2018-06-06 17:09

老師   
從去年7月份成立 

我看別人前一兩年都會做成負(fù)數(shù) 

后面營利做抵扣

鄒老師 解答

2018-06-06 17:11

你好,這個本來就沒有一個統(tǒng)一規(guī)定,關(guān)鍵看你當(dāng)?shù)囟惥謱@方面 管理,看稅負(fù)率是多少,有沒有要求第一年也需要納稅的

小哲 追問

2018-06-07 14:17

老師,請問這是什么情況

鄒老師 解答

2018-06-07 14:18

你好,這個不能先做無票收入確認(rèn)的,否則會導(dǎo)致一次收入兩次納稅的

小哲 追問

2018-06-07 14:38

老師 麻煩幫我看一下算的對不對

鄒老師 解答

2018-06-07 14:39

同學(xué)您好,因答疑老師答題有時間限制,請分別對不同的問題,進(jìn)行一題一問,方便老師解答。

小哲 追問

2018-06-07 15:05

不好意思  麻煩老師解答一下 
老師,請問,就是這個退稅率,像我們公司,如果是百事五個點的退稅率,那我算一下就是,我把 這個退稅率算出來了,這個退稅率不用做分錄吧,只是說看一下這個月能退多少稅是吧,他這個是在那個分錄里面是體現(xiàn)不出來的吧。 
 
就像你看那個進(jìn)項轉(zhuǎn)出吧,它就可以做一個進(jìn)項轉(zhuǎn)出的分錄。那退稅,把這個退稅就是本月的退稅金額算出來之后,如果有一部分。可以就是像我這個給你發(fā)這個計算的話,如果是這個月的本月的退稅是34228.95,如果我的留抵是10000,是不是只能退10000的稅,那剩余的24228.95需要做分錄嗎? 
 
而且剩余的那個就是退一萬塊的話,那就是那個做分錄的話就是其他應(yīng)收,。這個就是那個退稅的那個其他應(yīng)收款嘛,然后貸方就是應(yīng)交稅金應(yīng)交就是出口的退稅的。然后那剩余的那個24228.95。那這個剩下的部分不能退稅的這個剩下的部分怎么去處理呀?

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