
我現(xiàn)在有筆280塊的增值稅稅控技術費, 已經(jīng)在表四本期發(fā)生額填寫了280元,期末余額也是280元。 我這個月不需要交稅, 是不是在主表的23欄應納稅額減征額就不用填。 等到我要交稅的時候,在填上去
答: 你好!是的。就是這樣做。
老師,剛才追問結束了,只能再繼續(xù)開個問題,還是關于差額增稅的申報問題,開票額是1243875.85,成本扣除額是1198078.59,差額是45797.26,然后乘以5%,稅額是2289.863。申報的時候發(fā)生額是填寫含稅的金額,應該是1246165.73,本期實際 扣除額填1198078.59,表2里出來的應納稅額怎么是5142.43呢
答: 你用不含稅額來填寫的哦
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅附加稅計算,是依據(jù)應繳納增值稅額,還是應繳納增值稅額減去可減免增值稅額的實際繳納金額
答: 你好!依據(jù)當月實際要繳納稅金計算

