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送心意

張艷老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會(huì)計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2018-06-05 09:53

借:庫存商品   41038.3  貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

美豆心情 追問

2018-06-05 10:47

庫存商品的金額是稅額,不是24萬多的成本數(shù)字嗎?涉及到以前年度損益調(diào)整這科目嗎?涉及到的話怎么做會(huì)計(jì)分錄

張艷老師 解答

2018-06-05 10:49

分錄處理就是將增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額41038.3元對應(yīng)轉(zhuǎn)入購進(jìn)時(shí)的成本。不涉及損益科目的話,是用不到以前年度損益調(diào)整科目的。如果涉及的是損益科目的話,做  借:以前年度損益調(diào)整   貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 
借:利潤分配--未分配利潤   貸:以前年度損益調(diào)整 
如果您對我的解答滿意,請您及時(shí)給予好評,謝謝??!如果還有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。

美豆心情 追問

2018-06-05 15:16

我不明白的是:1、如果遇到這個(gè)問題我2018年5月份我應(yīng)該如何做賬務(wù)處理 
2、2017年度企業(yè)所得稅匯算清繳專管員說成本需要調(diào)增(我調(diào)增的是成本24萬多),之前也有的老師給出的賬務(wù)處理是:a、借:以前年度損益調(diào)整 41038.3 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 41038.3 
b、借:利潤分配-未分配利潤 41038.3 
貸:以前年度損益調(diào)整 41038.3 
c、按照調(diào)整后的金額填寫匯算清繳申報(bào)表即可。 
 我不明白這個(gè)分錄里面的金額為什么不是購進(jìn)成本24萬多,因?yàn)?1038.3是增值稅額不是購進(jìn)成本的金額 
3、我是想知道:我現(xiàn)在要做2018年5月份的賬了,我應(yīng)該怎么做才正確;我問了稅務(wù)稽查的老師他說是24萬多的數(shù)字是匯算清繳調(diào)增的數(shù)字,那我的分錄應(yīng)該怎么做,不明白,暈,求解釋 謝謝。

張艷老師 解答

2018-06-05 20:18

您好,一直沒能回復(fù)您,非常抱歉。因?yàn)檫@個(gè)業(yè)務(wù)我沒接觸過,問了幾個(gè)做會(huì)計(jì)的朋友,得到以下回復(fù),希望對您能有幫助。 
1是您之前問的老師回復(fù)的分錄是對的,首先是要講增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出處理 
2由于涉及的發(fā)票為無效發(fā)票,說明所得稅稅前扣除沒有成本發(fā)票了,再做匯算清繳時(shí)需要做納稅調(diào)增處理,需要填入納稅調(diào)整明細(xì)表的扣除類“其他”項(xiàng)目中,金額為241401.76(=41038.3/17%),這個(gè)是所得稅匯算清繳的納稅調(diào)增處理,是調(diào)表不調(diào)賬的。 
3   您需要在5月份做您咨詢的那位老師給出的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄,并在所得稅匯算清繳申報(bào)表填寫納稅調(diào)整明細(xì)表。 
以上的建議僅供參考,希望對您能有幫助?;貜?fù)比較晚,非常抱歉。

美豆心情 追問

2018-06-06 14:50

恩,匯算清繳的表早已經(jīng)申報(bào)成功,還想麻煩您問問,5月份做的分錄41038.3最終是體現(xiàn)在了利潤分配里,金額是41038.3,為什么,是因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額是41038.3,不明白的是:2018年年底的利潤分配數(shù)字不就是有變動(dòng)了嗎?我2019年報(bào)2018年的匯算清繳時(shí),是不是利潤分配就變動(dòng)了呢?謝謝解答!

張艷老師 解答

2018-06-06 14:56

1、因?yàn)槟疽a(bǔ)交41038.3的增值稅,用以前年度損益調(diào)整科目代表的是損益。 
2、損益有變動(dòng),那么“2018年”年初的未分配利潤的數(shù)字就要調(diào)整的。

美豆心情 追問

2018-06-06 15:25

1、是調(diào)整2018年年初的嗎?(2018年的年初就是2017年的年末,17年的賬沒有改) 
2、5月份的賬是做在2018年的,未分配利潤在借方,我年底結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤的話,這倆數(shù)字不是重復(fù)了嗎

張艷老師 解答

2018-06-06 15:27

1、就是調(diào)整2018年年初的未分配利潤的數(shù)字 
2、您5月份做完帳,就需要調(diào)整2018年年初的未分配利潤的數(shù)字。

美豆心情 追問

2018-06-07 17:04

老師,我地稅的附加稅也補(bǔ)交了,這些稅也做在以前年度損益調(diào)整嗎

張艷老師 解答

2018-06-07 17:08

是的,只要涉及損益科目,就需要使用以前年度損益調(diào)整科目。

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借:庫存商品 41038.3 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2018-06-05 09:53:34
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2020-04-15 15:43:44
您好 您可以在入賬的時(shí)候跟成本費(fèi)用一起做 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-07-01 11:18:05
借應(yīng)付賬款,貸應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)庫存商品
2018-11-01 14:43:10
借成本費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2020-05-09 11:14:29
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