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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2025-01-10 18:23

同學,你好

無票收入一欄,如果沒有就填在其他增值稅發(fā)票一欄

雁子 追問

2025-01-10 18:25

因為記賬時,這筆銷售進入的是營業(yè)外收入,但增值稅申報時如果天道增值稅發(fā)票欄里,累計銷售額大于賬面營業(yè)收入數(shù)額了

小菲老師 解答

2025-01-10 18:27

同學,你好
是的,增值稅的收入大于賬上收入,因為出售車,增值稅是視同銷售的

雁子 追問

2025-01-10 18:28

表里紅框的位置到底填哪個?

小菲老師 解答

2025-01-10 18:30

同學你好
你這個是什么表??

雁子 追問

2025-01-10 18:32

小規(guī)模增值稅納稅申報表之前要填的表,主要為了采集銷售額

小菲老師 解答

2025-01-10 18:33

同學,你好

你這個填在銷售使用過的固定資產(chǎn)里面

雁子 追問

2025-01-10 18:37

可是我如果填在使用過的固定資產(chǎn)里面,報表帶出來的要上的增值稅是455.45,而不是我做賬時1%計算的227.72

小菲老師 解答

2025-01-10 18:41

同學,你好
但是這一欄是填銷售使用過的固定資產(chǎn),你這個出售車,符合這一欄

雁子 追問

2025-01-10 18:43

哪我的賬里面是不是得按2%去計算增值稅?還要改賬嗎?

小菲老師 解答

2025-01-10 18:44

同學,你好
不是,你增值稅后面申報的時候,填在其他增值稅發(fā)票里面

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