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送心意

田老師

職稱會計師

2018-06-03 15:09

借:應收賬款   100000(紅字) 
貸:主營業(yè)務收入   (紅字) 
應交稅費-應交增值稅(銷項稅)(紅字) 
在做正確的藍字發(fā)票 
借:應收賬款  90000 
貸:主營業(yè)務收入  
應交稅費-應交增值稅(銷項稅)

905627101 追問

2018-06-03 15:56

收到,謝謝老師,那么報稅的時候是怎么填報呢?

田老師 解答

2018-06-03 15:59

一般來說,填寫增值稅申報表時,直接把當月正常收入減去紅字收入就行,但是要注意,沖減時,要對應相關收入項目,例如紅字是貨物銷售(17%稅率),則只能是沖減當月銷售貨物17%稅率的收入。

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借:應收賬款 100000(紅字) 貸:主營業(yè)務收入 (紅字) 應交稅費-應交增值稅(銷項稅)(紅字) 在做正確的藍字發(fā)票 借:應收賬款 90000 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅)
2018-06-03 15:09:08
你好,不用等,有紅字信息表就做進項稅額轉出
2019-10-04 15:57:27
你好,就這一份發(fā)票嗎?填寫你的付出銷售額。
2022-04-01 15:02:11
你好,正常的紅沖是沒有什么影響的。
2021-12-23 12:18:59
你好,撤銷紅字信息表,開具的負數發(fā)票無效
2021-09-27 21:03:02
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