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送心意

琦禎異寶

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師,經(jīng)濟師,審計師,ACCA

2025-01-05 11:18

您好,我們賬沒有錯,補多少稅直接做分錄
借:未分配利潤  貸:應交稅費-未交增值稅   應交稅費-應交所得稅
借:應交稅費-未交增值稅   應交稅費-應交所得稅  營業(yè)外支出(滯納金部分) 貸:銀行

能干的麥片 追問

2025-01-05 11:30

成本不用結轉嗎

能干的麥片 追問

2025-01-05 11:30

用做以前年度損益調(diào)整嗎

琦禎異寶 解答

2025-01-05 11:33

您好,不用了,做在未分配利潤就行,以前年度損益調(diào)整就是過渡科目,有些公司沒有這個科目

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相關問題討論
您好,分錄都是,借:應交稅費-應交土地增值稅,貸;現(xiàn)金或者銀行存款。
2017-01-14 21:24:58
您好,我們賬沒有錯,補多少稅直接做分錄 借:未分配利潤 貸:應交稅費-未交增值稅 應交稅費-應交所得稅 借:應交稅費-未交增值稅 應交稅費-應交所得稅 營業(yè)外支出(滯納金部分) 貸:銀行
2025-01-05 11:18:42
你好 之前這個不允許抵扣的增值稅發(fā)票 是怎么做分錄的。 我要看之前借方科目是什么
2020-04-10 16:46:23
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2021-05-07 10:53:22
因為貴公司是小規(guī)模納稅人,這些基本上用不到,只需要通過應交稅費-應交增值稅的一貸一借體現(xiàn)就可以 了
2016-01-28 10:10:14
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