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跨年度收到發(fā)票的賬務(wù)處理怎么做

來源: 會計(jì)學(xué)堂實(shí)務(wù) 2022/06/04 1158人查看
精選回答

跨年度收到發(fā)票的賬務(wù)處理怎么做


跨年度收到發(fā)票的賬務(wù)處理:

收到資產(chǎn)類發(fā)票:

借:原材料、固定資產(chǎn)、周轉(zhuǎn)材料等,

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,

貸:應(yīng)付賬款等,

收到費(fèi)用類發(fā)票:

借:以前年度損益調(diào)整,

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,

貸:應(yīng)付賬款等,

借:利潤分配-未分配利潤,

貸:以前年度損益調(diào)整,

“以前年度損益調(diào)整”科目主要用來核算本年度發(fā)生的調(diào)整以前年度損益的事項(xiàng)或本年度發(fā)現(xiàn)的前期重大差錯中涉及調(diào)整以前年度損益的事項(xiàng),同時財(cái)務(wù)報(bào)表期后事項(xiàng)中涉及到調(diào)整損益的事項(xiàng)也是通過“以前年度損益調(diào)整”科目進(jìn)行核算。

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