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接到前期亂賬如何辦

來源: 會計學(xué)堂實務(wù) 2021/12/31 643人查看
精選回答

接到前期亂賬如何辦


接到前期亂賬:

盤點出納庫存現(xiàn)金:

與出納一同盤點庫存現(xiàn)金數(shù)量,并與賬上進(jìn)行核對,如發(fā)現(xiàn)不一致,應(yīng)查明原因,并進(jìn)行賬務(wù)調(diào)節(jié)處理。

核對開戶銀行存款:

讓出納把所有開戶銀行的對賬單打印出來,一個賬戶一個賬戶地進(jìn)行核對,若與賬上不一致,應(yīng)找出原因,并將每個賬戶通過銀行存款余額調(diào)節(jié)表把銀行賬與銀行對賬單調(diào)整成一致。

盤點倉庫存貨:

組織財務(wù)與倉庫人員對公司所有存貨進(jìn)行大盤點,將盤點的存貨數(shù)據(jù)與存貨明細(xì)賬進(jìn)行核對,確保每個存貨的賬實相符,若存在不符的,要查明原因,并進(jìn)行調(diào)整成賬實一致。

盤點公司固定資產(chǎn):

與設(shè)備管理人員一同對公司固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點核賬,一方面核對賬上是否與實際固定資產(chǎn)一致,一方面建立固定資產(chǎn)小卡片,并張貼在固定資產(chǎn)顯眼處,以便下次核查。

與客戶核對應(yīng)收賬款:

制作每個客戶應(yīng)收賬款對賬單,先交銷售人員核對,再由銷售人員將對賬單發(fā)給客戶進(jìn)行核對,如果不一致,要查明原因,將應(yīng)收賬款進(jìn)行調(diào)整保持與客戶一致,主要核對銷售合同、報價單、送貨單等單據(jù)。

與供應(yīng)商核對應(yīng)付賬款:

要求供應(yīng)商制作每個供應(yīng)商的應(yīng)付賬款對賬單,先發(fā)給采購員進(jìn)行核對,采購員核對完后,交由財務(wù)人員進(jìn)行核對,如發(fā)現(xiàn)不一致,要查明原因,進(jìn)行賬務(wù)處理,核對時主要核對合同、入庫單等單據(jù)。

核查納稅申報情況:

查閱國稅納稅申報系統(tǒng)報稅情況,熟識各系統(tǒng)的情況,核對賬上相關(guān)涉稅數(shù)據(jù)是否與納稅申報系統(tǒng)的數(shù)據(jù)一致,不一致,應(yīng)查明原因,并進(jìn)行調(diào)整。

以上單據(jù)整理好后,對于原來無賬的,可以準(zhǔn)備建賬,對于原來有賬的,要根據(jù)實際情況進(jìn)行賬務(wù)處理。

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