報銷單據(jù)無原始憑證如何處理

報銷單據(jù)無原始憑證,如果是外來原始憑證丟失,可以取得開具原始憑證的單位的記賬聯(lián)或存根聯(lián)復(fù)印件加蓋該單位公章,由單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),經(jīng)辦人簽字后,作為原始憑證。如果無法取得,可以寫個書面證明,寫清丟失原因,內(nèi)容摘要、數(shù)量金額等重要內(nèi)容,然后由經(jīng)辦人簽名,知情人簽名,領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,才能作為原始憑證。
費用報銷單如何填寫 問
1、報銷部門:根據(jù)實際報銷的部分填。 2、日期:按照所報銷發(fā)票上注明的最后日期確定。 3、單據(jù)及附件頁數(shù):根據(jù)報銷的大家張數(shù)填。 4、報銷項目:根據(jù)項目填寫。 5、摘要:發(fā)票上注明的內(nèi)容名稱。 6、金額:發(fā)票內(nèi)容名稱相同的發(fā)票上的金額合計數(shù)。 7、科目:可以不填。 答
什么是原始憑證分割單 問
分割單一般也稱為原始憑證分割單。《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》(財會字〔1996〕19號)第五十一條第(四)項規(guī)定,一張復(fù)始憑證所列支出需要幾個單位共同負(fù)擔(dān)的,應(yīng)當(dāng)將其他單位負(fù)擔(dān)的部分,開給對方原始憑證分割單,進(jìn)行結(jié)算。 答
差旅費報銷單屬于什么憑證 問
職工出差回來報銷需要填寫差旅費報銷單,差旅費報銷單屬于單位內(nèi)部自制的原始憑證,上面有出差日期、地點、時間、金額等欄次。車費和住宿費根據(jù)后附的車票和住宿的發(fā)票填寫金額,出差補助金額根據(jù)單位自定的每天標(biāo)準(zhǔn)乘以出差天數(shù)填寫,出差補助金額不用發(fā)票,根據(jù)差旅費報銷單上面的金額即可稅前扣除。 答
餐費的費用報銷單摘要如何填寫 問
如果是員工聚餐,集體搞活動,那餐費就可以寫員工活動。 如果是企業(yè)用于招待企業(yè)之外的人員,用于公司的業(yè)務(wù)往來,這個摘要寫招待費用。 如果此餐費是用于員工培訓(xùn)進(jìn)行的用餐活動,那就要和企業(yè)培訓(xùn)一起做培訓(xùn)用途使用,摘要就可以寫培訓(xùn)費。 總之,餐費的摘要看用途應(yīng)該區(qū)別對待。 答
屬于原始憑證的有哪些 問
原始憑證是在經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生時取得或填制的,用以記錄和證明經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生或完成情況的憑證。原始憑證的基本內(nèi)容包括: 憑證名稱、填制日期、憑證編號、填制和接受憑證的單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、業(yè)務(wù)數(shù)量和金額、填制單位、填制人、經(jīng)辦人或驗收人的簽字蓋章。 答

用電腦做帳 原始票據(jù)憑證如何處理
答: 您好,一般是根據(jù)原始票據(jù),在電腦軟件里,編制記賬憑證的。把每個月做好的憑證打印出來,原始憑證都附在記賬憑證后面就可以了
報銷單上有兩張原始憑證,那單據(jù)及附件是多少
答: 您好,單據(jù)及附件就填寫2就行
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,我在自學(xué)中,請問收到出納交來的費用報銷單(一張后面附有幾張原始單據(jù)),改如何根據(jù)這些做記賬憑證?費用報銷單是作為原始憑證嗎?
答: 你好 費用報銷單和后面附的原始憑證都作為原始憑證 借 管理費用 貸 庫存現(xiàn)金
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