材料估價入庫會計憑證如何做

上月的暫估入賬,在下月初全額沖回,下月來發(fā)票的按實際金額重新作正常賬務處理。
如有多項暫估入庫并不能在下月取得實際結算票據(jù)的,建議設置平行式明細賬核算。
原材料已到,只支付了部分貨款,收到部分貨款的發(fā)票實務中可能會存在一筆貨款分批開具發(fā)票的情形。對于已經(jīng)開具發(fā)票的部分原材料可憑發(fā)票入賬,期末只暫估尚未開具發(fā)票的那部分原材料的價格。
借:原材料
貸:應付賬款--暫估應付款
下月初用紅字
借:原材料 (紅字)
貸:應付賬款-暫估應付款(紅字)
收到發(fā)票
借:原材料(材料采購)
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅
貸:銀行存款(應付賬款)。

上月暫估的材料,除了憑證做負數(shù)沖回。材料入庫模塊也要做入庫紅字沖回嗎?那暫估的單價過高,導致月末單價為負數(shù)如何調(diào)整
答: 您好 上月暫估的材料,除了憑證做負數(shù)沖回。材料入庫模塊也要做入庫紅字沖回 那暫估的單價過高,是出庫單價高么 導致月末單價為負數(shù)
#提問#老師,麻煩問下,購入材料,材料已入庫,票沒收到,款未付,做憑證已應付賬款-暫估入庫(不含稅價),如果后續(xù)要收稅費,如何寫分錄?
答: 收到發(fā)票紅沖暫估 按發(fā)票金額入賬
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,問下材料暫估入庫的事,暫估入庫是不含稅的單價,憑證是根據(jù)材料入庫單做的,那次月來發(fā)票了,沖紅憑證,庫存金額不沖紅吧?如果發(fā)票金額與原暫估不符咋辦?!
答: 您好,如果是沖紅憑證,那么庫存金額也會沖紅了的
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