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增值稅專(zhuān)用發(fā)票抵扣流程

來(lái)源: 會(huì)計(jì)學(xué)堂稅務(wù) 2021/07/05 3923人查看
精選回答

增值稅專(zhuān)用發(fā)票抵扣流程

增值稅專(zhuān)用發(fā)票抵扣流程:

把稅控盤(pán)插在電腦主機(jī)上,然后點(diǎn)開(kāi)增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)輸入密碼后登陸進(jìn)入;

登陸增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)首頁(yè)后,點(diǎn)擊要認(rèn)證的月份;

然后會(huì)進(jìn)到發(fā)票勾選的界面,選好發(fā)票的開(kāi)票日期,這個(gè)范圍可以選擇大一點(diǎn),然后點(diǎn)擊查詢(xún);

然后勾收到的紙質(zhì)需要認(rèn)證的發(fā)票,勾選好后點(diǎn)擊下方的保存,

勾選確認(rèn)信息,點(diǎn)擊確定,然后提交;

然后選擇申請(qǐng)統(tǒng)計(jì),跳到統(tǒng)計(jì)界面,核對(duì)無(wú)誤后,點(diǎn)擊確認(rèn),輸入密碼,勾選認(rèn)證成功。

然后進(jìn)入電子稅務(wù)局填寫(xiě)增值稅申報(bào)表附表二填寫(xiě),數(shù)據(jù)自動(dòng)帶入主表進(jìn)項(xiàng)稅額欄次,就可以抵扣了。

推薦問(wèn)題
  • 增值稅百分之十三怎么計(jì)算 問(wèn)

    增值稅百分之十三計(jì)算: 銷(xiāo)項(xiàng)稅額=銷(xiāo)售額*13%。 銷(xiāo)項(xiàng)稅額=含稅金額/(1+13%)*13%。 不含稅價(jià)=價(jià)稅合計(jì)÷(1+稅率), 稅額=價(jià)稅合計(jì)÷(1+稅率)× 稅率。

  • 計(jì)提并繳納增值稅及附加稅的完整會(huì)計(jì)分錄 問(wèn)

    1、增值稅計(jì)提和繳納會(huì)計(jì)分錄: 計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅、 下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。 貸:銀行存款。

  • 增值稅專(zhuān)用發(fā)票和普通發(fā)票的區(qū)別是什么 問(wèn)

    1、聯(lián)次不同,增值稅專(zhuān)用發(fā)票有3聯(lián),增值稅普通發(fā)票則分好幾種,1、2、5聯(lián)都有。 2、發(fā)票使用人不同,增值稅專(zhuān)用發(fā)票一般只能由增值稅一般納稅人領(lǐng)購(gòu)使用,普通發(fā)票由從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)并辦理了稅務(wù)登記的各種納稅人使用。 3、作用不同,增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,增值稅普通發(fā)票除特殊情況,是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。

  • 增值稅未申報(bào)或未比對(duì)什么意思 問(wèn)

    增值稅未申報(bào)或未比對(duì):這句話應(yīng)該是清卡的時(shí)候提示的,一般是增值稅沒(méi)有申報(bào),或者數(shù)據(jù)比對(duì)沒(méi)有通過(guò)才提示,或者沒(méi)有抄稅就先申報(bào),然后清卡。 如果未申報(bào)的話,應(yīng)該先申報(bào)然后清卡,如果是比對(duì)不通過(guò)的話,要去稅務(wù)大廳柜面清卡,如果是沒(méi)有抄稅就申報(bào)的話,要作廢申報(bào),然后抄稅,報(bào)稅再清卡。

  • 經(jīng)營(yíng)租賃增值稅稅率是多少 問(wèn)

    根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定其經(jīng)營(yíng)租賃分為不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃和有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃,如果企業(yè)是一般納稅人的話,其提供的不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃的增值稅稅率為9%,有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃增值稅稅率是13%。如果企業(yè)是小規(guī)模納稅人的話,其提供的不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃的增值稅征收率為5%,有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃增值稅征收率是3%。

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