企業(yè)結(jié)賬后又收到發(fā)票怎么做賬

當(dāng)年的話:
之前有暫估,可以下月入賬;
無票入賬了,可以把發(fā)票附到憑證后面,
盡量通知業(yè)務(wù)人員,沒有發(fā)票先報(bào)發(fā)票進(jìn)度,會(huì)計(jì)可以事先做預(yù)判,
跨年了,
使用以前年度損益調(diào)整科目代替損益,如果是資產(chǎn)類可以直接入賬。
期末結(jié)賬后一般沒有余額的賬戶有哪些 問
期末結(jié)賬后一般沒有余額的賬戶就是損益類賬戶。包括:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)收入,營(yíng)業(yè)外收入,投資收益,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,其他業(yè)務(wù)成本,營(yíng)業(yè)外支出,稅金及附加,管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用等科目。 答
用友u8怎么反結(jié)賬 問
1、用友U8的反結(jié)賬是在結(jié)賬功能中實(shí)現(xiàn)的,在軟件中,選擇“結(jié)賬”圖標(biāo),并單擊該圖標(biāo)。 2、如果想取消20XX年X月份的結(jié)賬,選擇20XX年X月份后,出現(xiàn)藍(lán)條,以示選取成功。 3、在結(jié)賬窗口,同時(shí)按下CTRL+SHIFT+F6三鍵!彈出輸入密碼口令對(duì)話框。 答
金蝶kis旗艦版如何反過賬反結(jié)賬 問
1、在金蝶kis旗艦版主界面,選擇“賬務(wù)處理”,因?yàn)榉催^賬是作為隱性功能,只能通過組合鍵”CTRL+F11,調(diào)出功能,在彈出的反過賬選項(xiàng)框中,如果只是對(duì)某部份憑證進(jìn)行反過賬,勾選“部份憑證反過賬”,若是需要全部反過賬,直接點(diǎn)擊“完成”,然后找到需要反過賬的憑證。 答
年終結(jié)賬如何用金蝶軟件結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 問
點(diǎn)擊“賬務(wù)處理”-“結(jié)轉(zhuǎn)損益”,系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)期間損益科目。 把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn), 結(jié)轉(zhuǎn)后,本年利潤(rùn)科目沒有余額。 結(jié)轉(zhuǎn)分錄 , (1)如果利潤(rùn)是虧損 , 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) , 貸:本年利潤(rùn) , (2)如果利潤(rùn)是盈利 , 借:本年利潤(rùn) , 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。 答
金蝶軟件月末結(jié)賬具體的步驟和方法 問
1. 憑證審核完畢, 2.憑證過賬完畢, 3.期末調(diào)匯, 4.結(jié)轉(zhuǎn)損益, 5.損益憑證審核、過賬, 6.結(jié)賬。 答

企業(yè)購對(duì)講機(jī)暫未收到發(fā)票如何做賬,收到發(fā)票后又如何做賬
答: 您好 借 低值易耗品 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款
老師你好,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)成本后,又收到之前已做工,但是沒開發(fā)票的發(fā)票,現(xiàn)在應(yīng)該怎么入賬?
答: 你好;? ? ?暫估做賬即可; 計(jì)入 開發(fā)成本 -暫估入賬? ?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到這筆錢怎么做賬?后期收到租用場(chǎng)地的發(fā)票又怎么做賬???
答: 你好,借 銀行存款 貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 后面收到發(fā)票附憑證后
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