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沖回遞延所得稅資產(chǎn)分錄如何寫

來源: 會計學堂稅務 2020/10/09 2639人查看
精選回答

沖回遞延所得稅資產(chǎn)分錄如何寫


借:遞延所得稅資產(chǎn),

貸:所得稅費用,

虧損的本質(zhì)原因,體現(xiàn)在利潤表上就是收入性質(zhì)的金額大于成本費用性質(zhì)的金額,由于虧損不用交稅,所以沒有應交稅費-應交所得稅科目出現(xiàn)。

根據(jù)新準則,目前的所得稅會計采用的是資產(chǎn)負債表債務法,資產(chǎn)負債表日,確定資產(chǎn)負債表中除遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債外的其他資產(chǎn)負債項目的賬面價值與計稅基礎,對于兩者存在差異的,分析其性質(zhì),除準則中規(guī)定的特殊情況外,分別應納稅暫時性差異及可抵扣暫時性差異,并乘以所得稅稅率,確定遞延所得稅的金額,并與期初遞延所得稅相比,確定當期進一步確認的遞延所得稅金額或應轉(zhuǎn)銷的金額,計入所得稅費用—遞延所得稅,但如果某項交易或事項按照會計準則規(guī)定應計入所有者權益的,由該交易或事項產(chǎn)生的遞延所得稅變化也應計入所有者權益。

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