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跨年增值稅發(fā)票怎么紅沖操作

來源: 會計學(xué)堂稅務(wù) 2020/08/24 12189人查看
精選回答

跨年增值稅發(fā)票怎么紅沖操作


跨年增值稅發(fā)票紅沖操作,

如果是增值稅專用發(fā)票:

購買方已經(jīng)認(rèn)證抵扣,購買方在開票系統(tǒng)申請開具紅字發(fā)票信息表,提交審核通過后,把信息表給銷售方,銷售方在開票系統(tǒng)開具紅字發(fā)票;

購買方?jīng)]有抵扣,銷售方在開票系統(tǒng)開具紅字發(fā)票信息表,提交審核通過后,開具紅字發(fā)票。

如果是增值稅普通發(fā)票:

在開票系統(tǒng)普通發(fā)票正常填開界面點開,點擊紅字,然后錄入對應(yīng)信息,確認(rèn)無誤后點擊打印就好了。

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