購貨方多付款怎么記賬

購貨方多付款,站在購貨方角度賬務(wù)處理是,
借:庫存商品或原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),預(yù)付賬款(多付的金額),
貸:銀行存款等科目。站在銷售方賬務(wù)處理是,
借:銀行存款等科目,
貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),預(yù)收賬款(多收的金額)。

老師好!請(qǐng)教一下 : (內(nèi)賬)購進(jìn)貨物貸記應(yīng)付款多了,跨月支付貨款少付了幾千塊錢,我該怎么記賬?
答: 你好 你內(nèi)賬的話 你就把分錄沖掉 按你實(shí)際的應(yīng)付賬款來掛賬 支付就行了。 比如10000元 你付款了800元 少付款2000 。 你就把庫存商品的進(jìn)價(jià)做8000 別做10000
貨款已經(jīng)付了,發(fā)票沒開回來怎么記賬?還有,出納手誤付款多付了,對(duì)方也沒退款也沒補(bǔ)發(fā)貨,這種怎么記?
答: 付款時(shí)借預(yù)付賬款或應(yīng)付賬款 貸銀行存款。如果多發(fā)不能退回,多付的借營業(yè)外支出 貸應(yīng)付賬款或預(yù)付賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
貨款還沒有確定,作為購買方先支付的運(yùn)費(fèi)怎么記賬
答: 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 發(fā)票到了再計(jì)入費(fèi)用處理。
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