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老師,我單位沒扣員工年終獎個稅,直接含稅發(fā)給員工了,我1月只能借管理費用貸銀行存款,2月想糾正過來,怎么做賬
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2022-02-23
老師按月支付辦公室租金,先付款后開票的,分錄是不是:借管理費用-房租,貸:銀行存款
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2024-02-29
老師,我們跟銀行貸款,需要支付給第三方擔保公司擔保服務費是不是計入 借:管理費用-服務費 貸:銀行存款
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2023-10-19
請問支付給建造師年度的建造師費用應該計入什么科目啊?借:管理費用 貸:銀行存款 嗎
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2023-07-11
老師,發(fā)放工資一定要計提嗎? 如果是當月就發(fā)了,可以直接借管理費用,貸銀行存款嗎?
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2020-12-16
老師你好請問一下,買了保險沒有發(fā)票495,怎么做? 做了一筆,借:管理費用,貸:銀行存款 沒有發(fā)票,還要怎么做一筆?
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2022-01-15
老師,我可以直接這樣做嗎?借:管理費用-職工福利 貸:銀行存款;
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2022-05-14
老師 你好,公司購買的12000元的 辦公家具 分錄是 借:管理費用-辦公家具 ,貸:銀行存款 對的嗎,沒有別的分錄吧
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2021-10-25
老師,交了電費的,前期借管理費用,貸銀行存款,后期發(fā)票到了怎么做賬呢
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2021-05-24
老師我看完了憑證,我看余額表中的現(xiàn)金和銀行存款對上,管理費用對上,但是期末余額貸方合計有15652.23這個是不是不用管了,接下來我做審核憑證就可以了,記賬就可以了?
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2021-07-14
這個是購買對方給的發(fā)票,審批一共是這么多錢,現(xiàn)在我們總賬的意思。按照這張審批單做一張憑證。這個錢呢,一開始是我們經(jīng)理墊資出去的錢,今天剛給他報銷完,現(xiàn)在這個分錄,我的會計分錄應該是借管理費用 -報銷 貸銀行存款?
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2020-11-13
沒有預提年終獎,發(fā)放時是借管理費用,貸應付工資-年終,再借應付工資-年終,貸銀行存款嗎?
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2021-02-21
請問一下老師,我公司實際已付電費86448.69元,收到發(fā)票75530.35,稅額9818.94合計85349.29,另1099.4的金額對方未開發(fā)票,那我分錄如何做?? 借:管理費用-電費 75530.35+972.92 進項 9818.94 待抵扣126.48 貸:銀行存款86448.69 這樣對嗎 如不對該怎么改正
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2023-02-03
老師 您好 我們公司12月份的 汽車裝潢款是45000 結(jié)果對方開不了發(fā)票 只能明天也就是1月1號開發(fā)票 我們今天付款 我今天做賬時候 直接 借管理費用45000貸 銀行存款 明天發(fā)票來了后直接放到這個憑證里面 可以嗎?
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2020-12-31
老師,我7000元購買了辦公電腦,我做得借管理費用7000,貸銀行存款7000對不對
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2022-01-21
老師,收到管理費用退款分錄怎么做 之前做的是借管理費用500 貸銀行存款500 退款是借銀行存款250 貸管理費用250 對嗎 還是用做負數(shù)?
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2020-12-08
老師,下午好!公司員工休產(chǎn)假,每個月都是正常發(fā)工資。比如收到生育津貼12000 借:銀行存款 12000 借:管理費用-工資薪酬 -12000 這樣做分錄合理嗎?
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2023-07-18
老師,能不能只做一個分錄,借:管理費用,貸:銀行存款
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2021-12-10
老師,公司給其他公司支付房租是屬于借管理費用貸銀行存款嗎
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2020-09-24
老師請問公司辭退了一位員工,然后支付了賠償金會計分錄是借管理費用一賠償金貸銀行存款嗎?
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2022-12-01