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老師,進項大于銷項做最后一個分錄后,這個余額怎么結平呢? 下月自動抵就行了 過度的科目可以有余額的 這樣轉出未交增值稅和轉出多交增值稅就者有余額了,對嗎?
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2023-05-22
老師,上年忘了將“轉出未交增值稅”借方余額轉入“未交增值稅”,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)怎么辦呢
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2022-05-21
老師好 轉出未交增值稅的余額在哪邊啊
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2023-03-09
如下圖,請問轉出未交增值稅年末借方有余額怎么處理?
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2021-10-08
老師:我結轉本月進銷項可以直接結轉到未交增值稅科目去不(還是說,必須要要通過“轉出未交增值稅”這個科目,科目如下: 借:銷項 貸:進項 未交增值稅
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2024-07-16
請問為什么轉出未交增值稅是要減掉?不是應該加上嗎?
1/1600
2021-05-15
轉出未交增值稅貸方有余額
4/500
2024-02-02
為什么一定要設“轉出未交增值稅”這個三級科目?如果告訴我這是規(guī)定,我覺得這回答很不專業(yè)。規(guī)定是死的,賬務清晰,能容易反正出問題才是正解。為何會有“轉賬未交增值稅”這三級科目的存在?
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2022-12-02
我的增值稅轉出未交增值稅在 借方 怎樣把它變成0啊
1/435
2023-09-21
老師您好轉出未交增值稅在借方負數(shù)是正確的嗎?月底
6/811
2022-11-11
我在實操里面看見未繳增值稅轉到轉出未交增值稅里面!可是對于當月應交未交增值稅,借方是轉出未交增值稅,貸方才是未交增值稅呀
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2017-05-16
老師好,期末增值稅結轉,分錄是這樣的嗎:借:應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交增值稅-進項稅,借:應交增值稅-銷項稅,貸:應交增值稅-轉出未交增值稅,借:應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅
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2019-06-06
老師上年度期末轉出未交增值稅期末借方有余額怎么調整呢 需要給調平嗎
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2022-02-11
老師,轉出未交增值稅科目借方有余額要怎么處理?
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2021-10-20
(轉出未交增值稅),,這個科目,一直有正數(shù)余額,是可以的嗎?如果不行,要怎么處理呢?
1/292
2022-05-23
老師,你好。轉出未交增值稅年底借方余額279012.05元怎么處理?
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2023-01-12
轉出未交增值稅是依據(jù)什么來錄金額的
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2021-06-07
老師,加計扣除年末那10%的數(shù)據(jù)需要轉平嗎?還是掛在轉出未交增值稅?
1/311
2022-01-13
轉出未交增值稅是自動年末結轉到借方嗎
7/414
2022-04-18
老師,月末為什么要轉出未交增值稅,能詳細解釋下嗎
1/80
2023-12-22