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火車票抵扣金額在增值稅報表中哪欄填入
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2020-01-09
老公司向新公司轉(zhuǎn)移,採購,銷售,財務(wù),資產(chǎn)等如何轉(zhuǎn)移比較合適
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2019-05-06
在建工程,可以轉(zhuǎn)低值易耗品嗎?攤銷從什么時候開始?
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2017-07-25
某酒廠為增值稅一般納稅人。5月份銷售自制糧食白酒6 噸,取得不含增值稅的銷售額50萬元。 [要求】計算該酒廠5月份應(yīng)納消費稅稅額
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2023-10-20
甲公司為一般納稅人 花生種植戶收購花生,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注咀買價 50000萬元該批花生20%用于銷售70%用于制作花生醬10%用于職工個人消費 以舊換新方式銷售電現(xiàn)機 80臺,每合舊電機作價300元(含增佳院),每合實際收取2525元(含增值稅)。 將自型糕點一批作為職工福利,成本5650元 月末超市員工未菜工作疏,致使倉庫發(fā)生火交,攝失一批外購南品 賬血價道 20000元 電想機的增值碗稅舉次13% 成本利潤率為 10%增值稅一般納稅公 購進(jìn)用于生產(chǎn) 13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn) 品,按照 10%的扣除率計 算進(jìn)項稅額, 產(chǎn)品收購發(fā)票己經(jīng)通過 應(yīng)該如何對甲超市收購花生增值稅進(jìn)項稅額的稅務(wù)進(jìn)行處理 2、如何確認(rèn)甲超市米取以舊換新方式銷售電祝的銷項稅額
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2022-05-01
我是小規(guī)模,增值稅季交,第一個月不超3萬,請問增值稅會計分錄?
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2018-10-22
出售A產(chǎn)品一批,售價400000元,增值稅銷項稅額為52000元,產(chǎn)品已 發(fā)出,貨款452000元已存入銀行。應(yīng)做的會計分錄為
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2021-10-13
開增值稅普通發(fā)票可以不寫識別號和電話嗎
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2015-12-20
甲公司為一般納稅人 花生種植戶收購花生,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注咀買價 50000萬元該批花生20%用于銷售70%用于制作花生醬10%用于職工個人消費 以舊換新方式銷售電現(xiàn)機 80臺,每合舊電機作價300元(含增佳院),每合實際收取2525元(含增值稅)。 將自型糕點一批作為職工福利,成本5650元 月末超市員工未菜工作疏,致使倉庫發(fā)生火交,攝失一批外購南品 賬血價道 20000元 電想機的增值碗稅舉次13% 成本利潤率為 10%增值稅一般納稅公 購進(jìn)用于生產(chǎn) 13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn) 品,按照 10%的扣除率計 算進(jìn)項稅額, 產(chǎn)品收購發(fā)票己經(jīng)通過 應(yīng)該如何對甲超市收購花生增值稅進(jìn)項稅額的稅務(wù)進(jìn)行處理 2、如何確認(rèn)甲超市米取以舊換新方式銷售電祝的銷項稅額
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2022-05-05
公司的餐費應(yīng)放在銷售費用下的餐費還是管理費用下的餐費
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2019-10-08
已開出來的增值稅專用發(fā)票會過期?多久過期?
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2018-11-13
入錯賬了怎樣調(diào)賬?將增值稅入賬成所得稅了。
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2019-10-21
第四季度月報,我是個體戶代開了增值稅專票,月報總提示,附表不含稅銷售額錯了怎么報
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2022-01-11
2020年10月 A卷煙廠委托B卷煙廠加工 煙絲 委托加工合同注明的煙葉成本為40萬元(不 含增值稅),取得的增值稅專用發(fā)票注明支付加工費 50萬元;煙絲收回后 ,將其中的50%按成本價加價 10%對外銷售;余下的50%用于連續(xù)加工成卷煙 500箱出售,每箱售價2500元。卷煙稅率56%和每 箱150元,煙絲稅率30%。請計算A、B卷煙廠各應(yīng) 納的增值稅和消費稅。
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2022-11-16
我們是小規(guī)模納稅人,購買金稅盤,金稅公司提供的是增值稅專票有影響嗎?做賬怎么做嘞?
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2019-08-09
2018年的增值稅納稅申報在稅盤哪里可以打印
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2019-02-25
老師你好,個體工商戶雙定戶,申報的時候,個稅應(yīng)項稅額,是填核定銷售額?還是填應(yīng)征增值稅不含稅銷售額?
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2020-04-03
老師,存貨周轉(zhuǎn)率=銷售成本/平均存貨,請問一下這個平均存貨怎么算呢
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2020-12-30
請問1小規(guī)模納稅人增值稅申報表中的(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額欄填寫應(yīng)稅貨物及勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)怎么理解填寫?2有專題講解針對江蘇電子稅務(wù)如何申報地和國稅的課程嗎?
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2017-10-17
每月的應(yīng)交增值稅不是銷項減進(jìn)項減留抵嗎?!如果是正數(shù)就交稅負(fù)數(shù)就不交嗎?!如果是負(fù)數(shù)的話還要做借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 這個分錄嗎
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2017-03-07